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南海力丰内部质量审核报告报告编号: 201301 报告编写: 叶伟明报告日期: 2013年4月25日 内部质量审核总结报告 2013年度 第1次 表单编号:LFRLF-0638审核目的: 检查本质量体系能否按ISO9001:2008版标准要求提供质量保证审核质量体系涉及的各部门开
2010年第一次内审报告 第 6 页 共 NUMS 6 页 控制编号:XXXXXXXXXX序号:2010-012010年第一次内部审核报告1内部审核的目的11根据2010年度内审计划,审查第20版质量手册和管理体系文件,是否符AS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》AS-CL25:2006《实验室认可准则在校准实验室的应用说明》以AS相关认可规范文件的要求
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查2010年管理评审有评审计划但无管理评审报告112011年第一次内审不符合项报告汇总技术部无工程更改引发文件更无评审 没有制定工装备件(易损件)的安全库存数基本上工序都没有进行首检及记录操作工有进行巡检并记录但记录的随意性太强也没有按操作记录纸记录记录缺乏追溯的价值大多数工序检验人员未执行首检巡检基本上只执行完工检各车间有对不合格品进行统计分析但未针对主要缺陷制定优先减少计划及制定纠正和预防措施
内 部 审 核 报 告ZA-3-施3 审核编号:ZA-NSH-2010编制人日期: 李雅萍 审核人日期:高娟萍 批准人日期:刘津祥 审核开始日期: 审核结束日期: 审核组长日期:刘津祥 1审核目的:评价质量职业健康安全环境压力管道安装各管理体系的符合性适宜性有效性2审核范围: 9个管理部门(总经理办公室安全施工管理部物资部科技
苏州丰运电子科技有限内部体系审核报告审核目的:对的质量管理体系进行审核以确定质量管理体系是否:符合策划的安排ISO9001标准的要求以及所确定的质量管理体系的要求b)得到有效实施与保持审核范围:手册涉及的所有要素部门和产品审核依据:ISO9001标准质量管理体系法律法规要求及顾客要求受审部门:ISO9001体系涉及的所有部门 部门负责人:ISO9001体系对应的部门负责人审
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西安晨曦航空科技股份有限2013年度第一季度内部审计报告2013年度根据生产经营发展计划和市场情况及实际的经营生产情况经营管理层审慎拟定了今年的经营目标审计部根据生产经营的目标及审计工作的要求对2013年度第一季度的财务工作进行了审计主要对第一季度发生的原始单据记账凭证各类账册等财务数据进行审核经审计后主要财务数据与年度经营目标对比如下:一主要经济和财务指标预算:1与产量利润相关的主要财务预算
西安晨曦航空科技股份有限2014年度第一季度内部审计报告2014年度根据生产经营发展计划和市场情况及实际的经营生产情况经营管理层审慎拟定了今年的经营目标审计部根据生产经营的目标及审计工作的要求对2014年度第一季度的财务工作进行了审计主要对第一季度发生的原始单据记账凭证各类账册等财务数据进行审核经审计后主要财务数据与年度经营目标对比如下:一主要经济和财务指标预算:1与产量利润相关的主要财务预算
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