标题合同评审控制程序编号SAW-QP-02版本/修改次数A/1制定业务部实施日期10/03/20页数 8/7 输入②(要求是什么?)1合同2正式订单3标书4顾客要求技术文件:技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等;外来文件:顾客图纸、外来文件及其他需控制的管理文件输出③(将要交付的是什么?)合同评审表生产指示单生产更改单过程①填写COP或过程名称合
1. 目的:对每一份合同或订单进行评审以求使用户的要求能被本有关部门准确理解并保证实施 2. 适用范围:适用于本所有产品销售合同或订单的评审职责:总经理负责批准特殊合同及发生金额在10万元以上常规合同采购业务部部长负责:.1 监督和合同评审工作.2 监督销售合同的实施 采购业务部负责:3. 与客户洽谈业务3. 组织合同评审.3 跟踪落实所签订的销售合同 各有关部门配合采购业务部做
供货合同评审控制程序1.目的 在向客户作出提供产品的承诺之前通过对合同订单进行评审确保合同能顺利履行2.范围 本程序适用于对顾客产品要求的评审工作3.职责 合同评审由市场管理部负责综合管理部财务部协助评审 副总以上管理者批准合同评审4.程序 合同评审应在与客户签订合同订单投标前进行 评审结果或修改意见应形成书面记录 评审内容包括:4. 确认客户商业信誉与付款能力4
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合同评审控制程序1 目的 对每份合同进行评审确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致以保证有足够能力对合同条款的全部执行让顾客满意2 适用范围 本程序适用于本与顾客签订的工程承包合同3 引用文件和术语 引用文件 《质量手册》 《文件和控制程序》 《质量记录控制程序》 术语 本程序采用GBT6583-ISO8402中的术语和定义 本《质量手册》中的相关
华冠鞋业有限 合同评审控制程序 文件编号:HG-EPD-10 版本:A/02QEMS页码:2 / 1 目的对确保客户需求和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。2 范围适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及客户的沟通。3 定义(无)4 职责41 市场部负责识别客户的需求与期望,并负责与客户沟通。42 市场部负责组织合同评审。5 工作程序51 客户需求的识别511 当订单是书面形
济宁高科股份有限合同评审控制程序GK—QP—03 编制人:吴斌 审核人:吴清华 批准人:曹春燕 1.目的 对承接的每份销售合同或订单及签订的每份采购合同在签
目的:为了保证新产品符合客户对产品价格开发能力质量要求产品安全和满足货期等 要求以及规范合同评审流程范围:适用于本业务部生产部采购部品管部职责 业务部负责审查各项合同内容 生产部负责评审本设备及生产工艺能否满足客户制造能力要求现有剩余产能能否满足新产品的生产产能 采购部负责评审供应商原料采购能否符合客户及本要求 品管部负责评审各品质控制点的相关要求评审内容和流程 评审内容.
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