东莞格威运输安全制品厂检 查 表N.O:01日期:04/08/26受审部门: 行政部文控检查文件编号:要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1.手册覆盖范围现场检查YES2.手册有无删减,删减是否合理现场检查YES411.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2.质量管理体系是否按标准进行,是否有一个实施、保持、改进
内审检查表受检部门: 质量部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注文件控制1查看各种文件了解文件受控情况2查文件的批准情况文件是否保持清晰易于识别是否有受控标识3查文件的发放情况作废文件是否已清除4查看引用的外来文件的受
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泰尔茂医疗产品(杭州)有限 内部质量审核委员会内部质量审核检查表文件管理号:CQ2202版本号:第四版 页码:1/34〈目 录〉〈页 码〉第 1 条(目的) P 2/34第 2 条(适用范围) P 2/34第 3 条(说明) P 2/34第 4 条(检 查 表) P 3/34 ~ 33/34第 5 条(更改履历)P 34/34 更改编号更改日期更改内容/更改理由更
第 采 油 厂体系内部审核检查表(管理部门)受审核部门: 审核时间: 审核员:审 核 内 容(标准和体系文件要求)评价1组织结构和职责1) HSE组织机构是否健全查HSE组织机构图2)岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新2组织结构和职责1) HSE职责是否明确并落实查HSE职责汇编2)职责是否体现属
东莞市宝克振电子科技有限内部审核检查表QR-822-03 A0 №被审核部门仓库陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人职责和权限QF2-551
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
审 核 主 题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门人员最高管理者叶奇 标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程是否在本厂中得到应用☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则☆是否获得了必要的资源和信息☆是否对过程实施了监视测量和分析☆是否实施了必要的措施以实现对这些过程
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
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