质量文书 承认废弃书决裁制作评审批准文件名事业计划及管理评审程序书 区 分□ 制定? ■ 修定? □ 废弃 文件号SA-MP-02 制作TEAM品质管理事由-依ISO 9001:2000 质量管理体系导入的最初制定 制作日期实行日期版本关连TEAM评审管理TEAM品质管理TEAM生管资财TEAM生产TEAM技术TEAM保全TEAM结果主管TEAM区 分制修定号制修定日期项 目制 修 定 内 容
管 理 评 审 计 划编号:QR-5.6-01 第 1 页共 1 页评审目的:评价和审定质量环境职业健康安全管理体系以确保其适宜性充分性和有效性评审组织:总经理管理者代表及各部门经理主管评审内容:由管理者代表提出内部审核结果及改善报告并对审核过程中重大问题进行总结对纠正与预防措施实施情况进行分析总结由
中山桑芭丝服装有限 程 序 文 件订单评审及管理程序编号:S-QP-版本修改状态:A0生效日期:2002年 月 日页码:第1页共3页拟制:朱文君 审核: 批准: 目的为使顾客在质量价格交货期等方面的要求得到识别和满足对顾客要求予以评审确保有能力履行合同要求适用范围适用于顾客订单的受
中山桑芭丝服装有限 程 序 文 件订单评审及管理程序编号:S-QP-版本修改状态:A0生效日期:2002年 月 日页码:第1页共3页拟制:朱文君 审核: 批准: 目的为使顾客在质量价格交货期等方面的要求得到识别和满足对顾客要求予以评审确保有能力履行合同要求适用范围适用于顾客订单的受理评审
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中山桑芭丝服装有限 程 序 文 件订单评审及管理程序编号:S-QP-版本/修改状态:A/0生效日期:2002年月 日页码:第1页,共3页拟制:朱文君审核:批准:目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。职责31业务部负责311受理订单,与顾客
莆田市东南纸业工贸有限管理评审程序文件编号: QP-003实施日期:2010年04月01日受控状态:分 发 号:654321序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准审核编制 : 文件名称管理评审程序文件编号QP-003版本制订部门行政部制订日期20100401修订日期页次23目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系以确保其持续的适宜性充分性和有效性2范围 适
⒈目的: 对质量体系定期进行评审确保质量体系的有效性充分性和适宜性并适合质量方针和目标的要求使质量体系不断地完善和发展 ⒉范围: 适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审 ⒊职责: 3·1 总经理主持管理评审(以下简称评审)活动 3·2 管理者代表负责制订评审计划并组织实施 3·3 员负责管理评审的准备与收发 3·4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需 3
文件名:管理评审程序文件编号:APOSEQP-001版 次:3A页 号:11发放范围:涂料技术部□ 品管部□ 生产部□ 涂料营销中心□ 财务部□ 采购部□ 人事行政部□ 仓储部□ 总经理□设备部□ 树脂技术部□ 树脂营销部□实 施编制报告发放纠正1.人事行政文员把已批准的《管理评审报告》发给所有部门将有关评审会议记录和《管理评审报告》存入档案2.评审后需修改有关文件参
管理评审程序 1.目的 通过对计量管理体系定期的评审找出计量工作的改进机会或空间同时通过不断持续改进确保计量管理体系符合广东省省企业二级计量保证确认体系的要求 2.适用范围 适用于运行的计量管理体系评审 3.职责 计量室负责制定年度评审计划及评审实施计划整改措施单确定评审内容和参加的人员 管理者代表授权品管部部长确定评审的内容并主持评审 计量室负责将评审的结果形成文件报品管部部长
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