内 部 质 量 审 核 报 告审核组长委员长////受审核部门主要参加人员审核小组长:审核员:审核综述记录号:BQ220-6-(2) 格式批准人:林玉清批准日期:20100325 保存年限:5年
泰尔茂医疗产品(杭州)有限 内审委员会内部质量审核程序文件管理号:BQ220版本号:第六版 页码:1/7〈目 录〉 〈页 码〉第 1 条(目的)P 2/7第 2 条(适用范围)P 2/7第 3 条(职责)P 2/7第 4 条(年度内部质量审核计划)P 2/7第 5 条(内部质量审核委员会会议)P 2/7 ~ 3/7第 6 条(审核频度)P 3/7第 7 条(审核准备)P 3
内部质量审核实施计划( 年度)审核组长委员长////审核分类定期审核 ( )临时审核 ( )原因:审核准则审 核 员审核范围受审核部门负责人日程安排日 期时 间受审核部门标准条款/法规要求首次会议末次会议审核要点备注记录号:BQ220-2-(3) 格式批准人:林玉清批准日期:20100325保存年限:5年
年 度 内 部 质 量 审 核 计 划( 年度)审核组长委员长总经理//////审核目的审核准则被审核部门审 核 组 成 员预 定 实 施 日 期审核小组长审核员审核员 记录号:BQ220-1-(2) 格式批准人:林玉清批准日期:2010325保存年限:5年
内部质量审核报告 审核日期年 月 日被审核部门本内部与产品质量有关的所有部门审核组组成:组长: 成员:被审核部门总经理管理者代表总经办营销部质量部生产部技术部综合管理办公室该部门代表审核目的:通过内审证实质量体系运行是否正常有效是否具有可持续性.是否可以迎接新时代认证中心监督检查.审核范围: 微波组件及射频前端收发设备产品的设计
#
内部质量审核报告版 本 A修改次 0编号:ZHJQR-822-05审核组长审核组成员受审核部门审核目的审核范围审核依据内审综述现场审核情况:2质量管理体系有效性评价:纠正措施要求:管理者代表意见:签字: 日期:
内部质量审核报告QRDR-52 NO:审核目的验证本质量管理体系是否符合ISO9001要求体系运行是否持续有效审核范围平压压痕机切线机系列多工位冷镦机系列烫金机系列产品生产和服务的部门审核依据本质量手册程序文件ISO9001:2008标准顾客合同法律法规要求不合格分布情况:通过这次的内部质量审核审核了各部门质量管
04年内部质量审核综合报告★ 04年度内部质量审核已经完成经过这次审核共发现28项不符合事项分布于各部门的情况如下:文控中心3项行政部4项市场部2项质量保证部9项生产部5项PMC 5项按其内容分布如下图所示:经过这段时间的不断改善共有9项已经结案还有19项还在继续改善中★ 通过这次内审反馈出来的一些问题大多数部门都能主动配合审核组的工作并主动检讨工作中存在的缺陷但也有个别的部门在工作上不够主
内部质量管理体系审核报告 编号: 序号:01审核目的:对本的质量方针目标和ISOTS16949-2009体系的执行情况进行审核以确保运行的ISOTS16949-2009质量管理体系的适用性充分性和有效性寻找对体系运行过程的有效性与顾客有关的产品的改进机会从而提高顾客满意度审核范围:汽车用延伸箱的制造全过程
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报