9月内审报告(第一阶段整改任务督查总结)9月13日至14日重医附一院专家对我院进行了二甲复评暨三甲模拟试评指导针对专家提出的问题和建议医院拟定于三个阶段完成整改9月29日至30日由院带队组织内审员对全院各科室进行了督查总结如下:一再次按照三级综合医院评审标准进行等级评定按照计划除医务科(计划于二阶段完成)外其余科室完成对责任条款的再次自评二对院级制度职责再次进行修订除医务科门诊部病案统计科未完
CQC监督评审整改报告编写人:审核人:签发人:上海2012年05月18日 : PAGE : PAGE 1 : 江苏省质量技术监督局:根据我的申请由胡建华黄亚娟赵文组成的评审组受贵局的委派依据苏质技监认评字[2012]90号和《实验室资质认定评审准则》于2012年4月28日至2012年4月29日对我进行了计量资质认定(计量认证扩项迁址后监督)现场评审评审组依据《实验
内审报告审核目的:运维服务能力管理体系按计划的内审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性审核范围: 全条款审核依据:GB/T 2882712012 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求 审核日期:2015-09-15受审核部门:运维服务部、研发部、行政人事部、商务部审核组长:张倩 审核员: 武蓉蓉 刘旭杰 审核过程综述:2015年本进行了内审,按管理体系要求对全条款
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2011-8-27??三期项目第一阶段工作汇报报告者:牟元军日 期:2011.4.151汇报内容1. TWI培训与辅导2. 5S工作的继续推进3. KPI执行的跟进与确认5. 对未来工作展望4. 个人收获2TWI培训与辅导31.角色认知2.工作教导(TWI-JI)3.工作关系(TWI-JR)4.工作改善(TWI-JM
有限内审不符合项报告 QR92-05 NO01 受审部门生产部部门负责人 陪同人员发生问题地点车间审 核 员 审核日期20160518不符合项描述:在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,不符合标准852标识和可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格”。■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24
有限内审不符合项报告 QR92-05 NO01 受审部门生产部部门负责人 陪同人员发生问题地点车间审 核 员 审核日期20160518不符合项描述:在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识,不符合标准852标识和可追溯性“需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格”。■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24
学整树活动第三阶段整改报告自全市开展学整树活动以来我能够按照单位的活动计划的安排积极参与到这次活动中并在认真学习的同时围绕活动的具体内容对照自己平时的实际工作及思想动态认真查摆了思想作风工作态度等方面存在的问题并对其进行更深层次的剖析以期达到自我教育自我提高自我完善目的现将有关突出问题自我剖析如下:一存在的问题1系统的理论学习不够浮于表面还没有达到应有的深度自觉主动在挤时间学习不够使得理论水
三年规划项目汇报企划(客户关系)部2000年11月3日汇报内容项目目的项目成果项目工作方法组织保障项目预算项目目的基于的现实状况及对未来的设想,通过系统的分析与论证,制定出能够达成设想的目标(如果不能达成,要设定出新的目标)保障实施过程不走大的弯路-重大业务选择错误-业务群组合错误促使大家自觉予以推进的三年发展战略。项目成果-概念介绍使命MissionWhy in business?10y
#
生产现场6S曝光问题整改汇报 检查时间:检 查 人:落实时间:检查及改善情况汇总:序号发生区域问题描述整改前照片整改后照片1添加图片添加图片2添加图片添加图片制表: 审核:
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报