内部审核检查表 NO:1 受审核部门:总经理部门负责人:周红宇审核员:顾益彬审核日期:20080822依据的标准:ISO9001:2000审核的要素:要素审核内容审核方式 审核记录结论总 要求1总经理是否遵照ISO9001:2000标准的要求建立本质量管理
4.1组织条 款审 核 内 容相关科室审核结果4.1.实验室应依法设立或注册能够承担相应的法律责任保证客观公正和独立地从事检测或校准活动业务科4.1.1实验室一般为独立法人非独立法人的需经法人授权能独立承担第三方公正检测或校准活动独立对外行文和开展业务活动有独立账目和独立核算业务科4.1.2实验室应具备固定的工作场所业务科应具备正确进行检测和或校准所需要的并且能够独立调配使
内部审核检查记录表序号条款审核内容和要素审核方法审核记录1《实验室资质认定评审准则》4.2条保证检测和或校准工作公正性独立性的体系文件查验质量手册4.2条是否有公正性独立性声明质量手册首页和1.2条有别有独立性声明和公正性声明并且有可操作性管理体系应形成文件阐明质量方针目标和承诺查验质量手册4.2条是否有质量方针目标和承诺体系文件管理体系正在审核中未形成正式文件质量手册2.12.2和2.3条
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内部审核检查记录(.-01)版本: B 修改码: 0受审核部门综合部审核日期年 月 日审核员页 码19审核要求.3审核组长序号标准要求章节号检 查 内 容审 核 记 录符合不符合1是否编制 HYPERLINK =SE8B4A8E9878FE6898BE5868Cch== t _blank 质量手册2.3是否按照程序文件规定对文件进行编号3 HYPERLINK =SE8B4A8E987
泰尔茂医疗产品(杭州)有限 内部质量审核委员会内部质量审核检查表文件管理号:CQ2202版本号:第四版 页码:1/34〈目 录〉〈页 码〉第 1 条(目的) P 2/34第 2 条(适用范围) P 2/34第 3 条(说明) P 2/34第 4 条(检 查 表) P 3/34 ~ 33/34第 5 条(更改履历)P 34/34 更改编号更改日期更改内容/更改理由更
0213附表B JLB0213-02内部审核现场检查记录表审核单位:第页共页序号检 查 记 录判定注:判定符号“√”合格;“Δ”一般不符合;“×”严重不符合。 内审员:日期: 年 月日
东莞市宝克振电子科技有限内部审核检查表QR-822-03 A0 №被审核部门仓库陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人职责和权限QF2-551
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
审 核 主 题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门人员最高管理者叶奇 标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程是否在本厂中得到应用☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则☆是否获得了必要的资源和信息☆是否对过程实施了监视测量和分析☆是否实施了必要的措施以实现对这些过程
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