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    --包装纸品有限文件名称纠正预防措施控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-28B0质量环境二阶文件(QEP)生效日期2009-05-01 [文件修订记录表]修订日期更 改 内 容页次版本版次修订人--包装纸品有限文件名称纠正预防措施控制程序文件管理印章文件编号CH-QEP-28B0质量环境二阶文件(QEP)生效日期2009-05-01目的本程序规定了本质环境管理体系运行

  • .doc

    文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准0目的: 确保客户的投诉和质量体系内的不合格得到及时处理消除潜在的不合格隐患预防类似不合格事项再次发生把损失和风险减少到最低限度0适用范围:2.1 自进料检验到成品出货全过程 客户投诉及内部审核不符合等显著的质量异常采取纠正措施2.2 通过各部门分析或统计控制手法得知其潜伏性异常采取预防措施2.3 第二三方审查发现的实际与潜

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    版本修改原因修改内容生效日期批准人一目的:识别不合格问题的影响程度采取有效的纠正预防措施消除不合格发生的原因防止不合格和潜在不合格再发生实现质量环境管理体系的不断完善和促进持续改进活动二范围:本程序适用于各部门对所有不合格原因所采取的纠正及预防措施的制订实施与验证三职责:1品质部:负责将进料检验中的不合格信息以书面形式反馈给采购供应商并追踪改善效果负责制程检验成品检验出货检验中质量异常提出纠正

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    1. 目的评审存在的潜在的不合格确定产生不合格的原因采取纠正预防措施防止不合格再发生确保质量管理体系及产品符合要求2. 范围 产品不良过程不良顾客抱怨体系不符合情况下矫正措施的实施 数据分析及体系运行过程日常监测中发现的潜在异常等情况下预防措施的实施3. 责任 生产部:执行生产作业并反应生产质量异常状况质量部:不合格品的判定与异常追踪改善回馈 执行稽核或确保改善结果各部门:部门相关的产品过程

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    寿阳2×15MW生物质直燃发电工程纠正(预防)措施控制程序纠正(预防)措施控制程序一目的确保对过程产品体系运作时发现的不符合规定的要求进行系统改善特制订本程序二范围适用于本质量管理体系运作所涵盖的范围三定义 不合格不符合:未满足要求 纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施纠正致力于消除已发现的不合格的现象 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施纠正措施通常与纠正连用纠

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    78 纠正措施和预防措施控制程序(HBQY-CX-22)1 目的针对管理和服务中存在的不合格和潜在的不合格的原因,制定和实施纠正措施和预防措施,防止不合格的再发生和潜在不合格的发生。2 适用范围适用于管理处纠正措施和预防措施工作的控制。3 职责31 管理者代表负责纠正措施和预防措施工作的。32 政工科负责纠正措施和预防措施的归口管理。33 各科室、单位负责纠正措施和预防措施的制订与实施。4

  • .doc

    2 1、目的有效防止不合格品的重复发生,消除不合格原因,防止产生不合格品再发生,采取必要的纠正和预防措施,以保持质量管理体系的符合性、有效性,实现质量管理体系的持续。适用范围本程序适用于对本质量管理体系的各过程控制中出现不合格或潜在不合格因素所采取相应的纠正和预防措施的控制。职责31质保工程师负责改进、纠正和预防措施的归口管理和协调、监督各部门预防措施的实施。32各部门负责策划,制订并实施纠

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    #

  • __与________.doc

    目的 确保不合格品产生后能及时调查原因采取有效纠正措施防止再发生同样的问题并对潜在不良因素采取必要的预防措施2.适用范围本厂所采取的纠正与预防措施均适用权责 显著性品质异常: .1 提出时机提出部门与分析部门阶段异常情况提出表单提出部门分析部门提出对策效果追踪来料检验来料检验超出允收标准纠正与预防改善行动报告品质部供应商供应商业务部 品质部制程控制超出

  • (8.26).doc

    目的采取有效的纠正预防措施消除造成实际潜在不合格产生的原因防止不合格的发生和再发生实现体系的持续改进适用范围适用于本为改进产品和提高质量管理体系的有效性而采取的纠正预防措施的制定实施与验证职责品质保证部是纠正预防措施控制的归口管理部门负责内外审管理评审及日常质量体系运行中已发生不合格或潜在不合格的纠正预防措施的提出并负责验证纠正预防措施的实施情况各部门负责日常服务中已发生不合格或潜在不合

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