院年度内部质量体系审核计划目的:检查各部门的质量活动是否符合质量体系文件各项要求及年度计划安排验证2001年度监督审核不合格项和观察项纠正与预防措施的落实迎接认证机构对我院质量体系的复评决定对院质量体系进行全面审核性质:例行内部质量体系审核范围:质量体系覆盖的所有部门和要素及所涉及项目的内外业依据:本次内部审核按94版质量体系标准及相应文件进行1)GBT 19001-1994—ISO 9001:1
典当有限责任内部审计制度(范本)第一条 为了加强内部审计工作管理提高审计工作质量实现内部审计工作规范化根据法律法规的有关规定结合内部审计工作实际情况制定本管理制度第二条 审计成员由具备岗位能力的人员组成审计人员负责监督核查财务制度的执行情况和财务状况和实施内部审计工作审计负责人向董事会负责并报告工作第三条 审计人员必须依照国家法律法规和规章制度的有关规定在范
年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本的质量管理体系的符合性和运行的有效性包括:质量手册是否适用于本起重吊具产品的制造和服务对其实现全过程是否进行的控制与管理是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品通过体系的有效运行和持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意被审核部门(岗位):总经理管理者代表办公
水泥有限综合管理体系内部审核计划(2015年度)编制人: 批准人:发布:2015年2月2日综合管理体系2015年度内部审核计划审 核目 的 验证质量环境和职业健康安全综合管理体系的符合性适宜性和有效性发现薄弱环节制定和实施纠正预防措施为管理评审和迎接外审做准备审 核范 围综合管理体系覆盖的所有部门车间分厂区域范围:位于内水泥的生产销售和服务产品范围:R R审 核准 则(1).GB
附件1:2011年起重机械质量保证体系内审计划一审核目的评价起重机械质量保证体系的符合性和有效性二审核范围起重机械制造安装改造维修和服务过程所涉及到的部门场所和过程三审核准则TSG Z0005-2007TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范起重机械质量保证手册适用的法律法规产品标准及其他有关文件四受审核部门综合办公室人力资源部生产管理部安全质量部技术开发部物资设备部市场营销部装
1.审核目的 ????HSE管理体系审核的目的通常有以下几种: ????(1)确定体系的充分性适用性和有效性 ????(2)作为一种管理手段及时发现HSE管理中的问题组织力量加以纠正或预防确保体系的正确实施与保持 ????(3)在第二方第三方审核前发现问题加以纠正为顺利通过外部审核做准备 ????(4)作为一种自我改进机制使体系保持有效性并能不断改进不断完善 ????2.审核范围 ????在
2015年度内审核计划编号:审核目的: 证实质量体系运行符合GBT19001-2008GBT50430-2007GBT24001-2004GBT28001-2011质量规范环境职业健康安全管理体系标准及管理文件的要求确保能否进行认证审核是否具备接受外审的条件审核范围:管理层企管办公室生产部(含车间)技术部业务部工程部(含在建项目)
Q质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2- 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提
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质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
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