苏州丰运电子科技有限内部体系审核报告审核目的:对的质量管理体系进行审核以确定质量管理体系是否:符合策划的安排ISO9001标准的要求以及所确定的质量管理体系的要求b)得到有效实施与保持审核范围:手册涉及的所有要素部门和产品审核依据:ISO9001标准质量管理体系法律法规要求及顾客要求受审部门:ISO9001体系涉及的所有部门 部门负责人:ISO9001体系对应的部门负责人审
内 部 审 核 报 告ZA-3-施3 审核编号:ZA-NSH-2010编制人日期: 李雅萍 审核人日期:高娟萍 批准人日期:刘津祥 审核开始日期: 审核结束日期: 审核组长日期:刘津祥 1审核目的:评价质量职业健康安全环境压力管道安装各管理体系的符合性适宜性有效性2审核范围: 9个管理部门(总经理办公室安全施工管理部物资部科技
南海力丰内部质量审核报告报告编号: 201301 报告编写: 叶伟明报告日期: 2013年4月25日 内部质量审核总结报告 2013年度 第1次 表单编号:LFRLF-0638审核目的: 检查本质量体系能否按ISO9001:2008版标准要求提供质量保证审核质量体系涉及的各部门开
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内部审核报告审核目的:验证建立的质量管理体系和环境管理体系的符合性和适宜性审核范围:全面审核(覆盖管理体系所有部门场所和产品)审核时间:2010年9月20日审核依据:GBT19001-2008GBT24001-2004管理手册程序文件作业指导书相关的法律法规等受审核部门:管理层质保部办公室生产部工程部物流中心销售部采购部审核组长: 审核过程综述:本次审核是建立质量管理体系和环
ASD 11-5-2009内部管理体系审核报告审核结论:由中心副主任xx(质量负责人)策划和组织了本次内审内审组由XXX等十位经过培训考核合格并经中心授权的内审员于2009年8月3日-4日进行了一次中心管理体系文件换版以来覆盖中心管理体系全部要素所有部门所有检验活动的完整内审本次内部审核目的:评价实验室管理体系与GBT27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求AS-CL01-200
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东莞格威运输安全制品厂审 核 报 告(2004年第 1次) 审核日期:2004年 8 月 26日 第 1 页(共 3 页)目的:1验证按ISO9001:2000标准建立的质量管理体系的充分性、适宜性、有效性;2此次内部审核是检查运行的质量管理体系是否可以认证,对即将认证的体系进行全面的检查,发现体系运行过程中的不符合项。3通过内部审核增强体系的动作能力,并确保体系持续改善;范围:东莞格威运
内部质量环境审核报告 NO.QE 19AA-05审核目的1确定本质量环境管理体系运行是否符合标准2判定质量环境管理体系是否得到正确的实施与保持3发现质量环境管理体系中可予以改进的领域4推动质量环境管理体系的实施与运行审核范围质量环境管理体系包括的所有职能部
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