深圳奥尔麦克斯电子有限内部审核管理程序文件编号: ALMAX-QP-15 版本 次: A1 制订日期: 生效日期: 批准审核制定文 件 修 改 记 录版本次修订理由与内容摘要修订页次修订日期修订人A1增加ISO13485标准中内部审核的要求2013-6-1深圳奥尔麦克斯电子有限文件编号ALMAX-QP-15版 本 号A1内部审核管理程
AUTO SPRING文件主题文件编号QP-DC-14内部审核管理程序文件版本B0文件页码2 OF 6目的通过策划和实施质量环境管理体系内部审核确保质量环境管理体系符合策划的安排标准的要求以及确定的质量环境管理体系要求确定质量环境管理体系是否得到有效实施和保持以便及时发现问题采取措施持续改进2 范围适用于对质量环境管理体系内部审核的控制3 职责管理者代表聘任内部质量环境管理体系审
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QP 801内部质量审核控制程序编写部门:质量管理部审批人:版本号:××××年×月××日发布 ××××年×月××日实施 : 目的和范围通过策划和实施内部审核查明质量管理体系的实施是否符合策划安排标准的要求以及确定质量管理体系的要求以便及时发现问题采取纠正或改进措施使质量管理体系得到有效实施和保持本程序适用于内部质量审核2 职责 总经理聘任内部质量审核员并规定其职责 质量管
\* MERGEFORMAT10 内部审核管理程序目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。职责部门(人员)职 责总经理批准年度内部审核计划管理者代表负责组织内审活动;负责审核年度内部审核计划;负责建立内部审核小组,并培训提高
绿城房地产有限质量管理体系程序文件文件编号:GT/QP·20页码:第 4 页 共4页内部质量审核控制程序修改状态:C/0 1 目的通过开展内部审核,评价和验证质量管理体系的符合性和有效性,及时发现体系中的不合格,并采取纠正和预防措施,改进和完善质量管理体系。2 范围适用于内部质量审核活动全过程的控制。3 职责31 总经理负责批准每年度的内部质量审
保密等级秘密文档名称内部审核管理程序文档编号发布组织信息安全工作委员会发布日期2009-1-5执行日期2009-1-5版 本 号1.0内部审核管理程序批准人签字审核人签字制订人签字曹立斌日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5变更履历序号版本编号或更改记录编号变化 状态 简要说明(变更内容变更位置变更原因和变更范围)变更日期变更人审核人批准人
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ZBX/CX-19-2012质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序 ZBX/CX-19-2012 ~19- 4~版本号/修订状态:B/0版本号/修订状态:B/0~19- 3~ 内部审核管理程序ZBX/CX-19-20121目的为确定质量/环境/职业健康安全管理体系的活动和有关结果是否符合策划的安排、GB/T19001-2008、GB/
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