伟 高 塑 胶 制 品(深 圳)有 限 公 司文件编号WG-QP-005页 次1 3版 本A1文 件 名 称内部审核控制程序生效日期2014-8-20一目的验证内部质量活动是否符合规定的要求保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据二适用范围适用于内部质量体系运行情况的审核三职责 1. 总经理审核年度内审计划及内审报告2. 管理者代表负责制定内部体系年度审核
**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页 文件修订履历版本
目的按计划对常规产品或新产品的过程进行审核以验证过程是否符合规定要求 范围所有常规产品或新产品的现场审核活动均适用本程序 职责 质量部负责制造过程审核计划的制定并负责组织实施 管理者代表负责制造过程审核计划的批准和监视制造过程审核 被审核部门配合制造过程的审核工作并负责对不符合项进行原因分析与改进 工作程序 制造过程审核计划的制定常规产品的过程审核.1每年底由质量部制定下一年度的常规产
内部审核控制程序目的:检查的质量管理体系是否符合标准要求是否有效地保持实施和持续改进??? 2范围:??? 适用于质量管理体系所覆盖的产品及其所有部门??? 3职责:??? 办公室负责内审负责制订审核的年度计划??? 各有关部门负责对审核中发现的不符合项在规定的时间内完成相应的纠正措施??? 4工作程序:??? 年度内审计划:??? .1根据审核过程和区域状况的重要性以及以往审核的结
目的为验证质量管理体系活动和结果是否符合产品实现策划的安排以及宗旨所确定的质量管理体系是否得到有效的保持实施和改进特制定本程序范围本程序适用于企业内部质量体系审核全过程职责质量部负责编制《内部审核工作计划》报经管理者代表批准管理者代表负责内审的组织工作和实施审核组长负责《内审检查表》的制订组织审核组实施现场审核和记录开具不符合报告并追踪验证纠正预防措施实施情况被审核部门负责纠正和预防措施的制订
#
华冠鞋业有限内部审核控制程序 文件编号:HG-EPD-20版本:A/03QEMS页码: 3 / 1目的根据质量环境手册的要求,审核质量环境管理体系涉及的各部门所开展的体系活动及其结果是否符合要求,确保质量环境管理体系持续有效运行及不断得到完善提供依据。2适用范围本程序适用于内部质量环境管理体系运行情况的审核。3术语和定义(无)4职责41管理者代表负责建立并改进本程序。42审核组长负责编
内部审核控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准20110330系统文件新制定4A0更多免费下载请进: 好好学习社区批准:审核:编制:内部审核控制程序1.目的根据TS16949标准技术规范质量保证手册和顾客要求定期审核质量体系涉及的各部门及所有生产场所开展的质量活动和有关结果是否符合要求确保质量体系有效性和符合性2.适用范围适用于内部质量审核从审核策划到相应措施
内部审核控制程序1 目的验证质量环境职业健康安全管理体系是否符合标准要求是否得到有效地实施保持和改进并为持续改进提供依据2 范围适用于质量环境职业健康安全管理体系的内部审核3 职责 总经理.1 批准年度内审计划和审核实施计划.2 批准内部质量环境职业健康安全管理体系审核报告 管理者代表.1 全面负责质量环境职业健康安全管理体系的内部审核工作.2 选定审核组长及审核员并审核
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报