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    程 序 文 件 标 题不合格品控制程序章 节 号JGH-II/CX-24版 本 号A修 改 号0生 效 日 期2014年05月01号页码 01 1目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付。2适用范围适用于原物料、半成品、成品、交付后产品、废副产品等物料的不合格的处理。3定义:31不合格:未能满足要求,要求指明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期

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    版本: A0程序文件不合格品控制程序生效日:201203.02第 1页 共3 页日 期:2012.03.02编 制: 审 核批 准1. 目的:对不合格品进行有效控制和识别防止不合格品的非预期使用或交付.2. 适用范围:适用于对原材料零部件生产半成品现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制3. 管理职责: 3.1 质量部:负责采购物资和生产中的半成品最终产品的判定有权控制

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    修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注05-10-08A1整版增加GP环保内容张彪06-2-24A23页条增加了内容增加了条张彪This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : : 资 高XX 电 子 科 技(深圳)有 限 公 司文件名称不合格品控制程序文件编号

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    张家港市立特制衣有限不合格控制程序文件编号LTC0083-01版本版次A0页 码121目的:为防止不合格的产品半成品原材料外包加工产品产生误用情形尽快予以标示识别及记录隔离处理2范围:凡崩死的进料检验客户退货品外包加工产品及过程中检验成品入库检验仓库储存不良以及可疑物均属之3职责:区 分标 示隔 离反 馈处 理特采批准权限进料不良检验人员仓库保管员检验员采购副总以上过程不良生产单

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    1 目的 确保不合格品的有效处理以及防止不合格品的再次发生维护顾客对产品质量的要求2 适用范围 适用于外购材料外协件半成品和成品中的不合格品的控制定义(略)4 职责 不合格品的判定:品质部研发部 不合格品处理执行:生产部采购部5 程序内容 不合格品的识别隔离.1 不能满足规定要求的产品均为不合格.2 不合格品由品质部检验人员依据图纸工艺和检验标准判断.3 对流入下道工序错漏

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    1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料工序产品及成品的有效控制防止不合格品的非预期使用确保不合格品不进入下道工序或出厂2 适用范围 本程序适用于原辅材料工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置3 职责3.1厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作3.3技术部职责:3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审3.3.2.技术部负责轻

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    不合格品控制程序1 目的 对不合格的物料产品进行控制防止非预期使用2 适用范围 适用于物料半成品成品以及客户所退货品等各类不合格3 职责3.1 品管部负责不合格品的判定并跟踪不合格品的处理结果 制造副总品管部经理负责在各自职责范围内对不合格品作出处理决定3.3 生产部负责对不合格品进行返工返修4 工作程序进货不合格品处理处理方式有拣用让步接收退货等

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    不合格品控制程序总则本程序旨在通过对不合格品实施标识记录评审隔离和处理从而实行对不合格品的有效控制以防止不合格品的转序或出厂适用范围本程序适用于对从原材料外协件进厂至成品出厂整个过程中所发现的不合格品的控制职责质量检验室检验员负责进货检验过程检验和最终检验中对不合格品的判定及标识并负责对明显和个别的不合格品进行评审质量检验室负责根据实际情况组织产品总检技术工程部的项目负责人对不合格品进行评审

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    目的 对本的不合格品进行有效的控制以防止不合格品转入下个过程确保产品质量范围 本程序适用于原辅材料外购外协件产品生产全过程以及可疑物资交付后的不合格品处理术语 依ISO9000:2000及ISOTS16949中的术语职责质量部负责不合格品和可疑产品的归口管理并负责不合格品的判定记录报告监督不合格品的处置记录其结果各车间仓库负责对不合格品进行标识隔离并按评审结果

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    企业标准不合格品控制程序 目的 对不合格品进行识别和控制以防止不合格品的非预期使用转序或交付 范围适用于从原材料进到产品制成全过程和交付后发生的不合格品的控制 职责3.1 质控部负责不合格品的识别和控制并跟踪不合格品的处置结果3.2 销售部负责对交付后的不合格品处置3.3 各相关部门配合执行工作程序4.1 不合格品的标识不合格品标识按《产品标识和可追

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