上海东制塑料模具有限Shanghai Dongzhi PlasticMould Co.Ltd2014年07月内部审核封 面 2014 年度内部质量审核计划审核目的:检查组织执行实施质量管理体系与ISOTS16949标准组织体系文件和顾客特殊要求的符合性审核依据:ISOTS16949标准法律法规体系文件和顾客要求审核范围:高层职能部门
管理资源吧(),海量管理资源免费下载!管理资源吧·管理人自己的下载 内部质量审核方案审核目的:审核范围:时间安排:审核准则和引用文件:审核方法:审核记录:审核方案的监视和评审:审核方案总结审核组实施审核计划的能力:审核方案、审核程序、日程安排的符合性:受审核部门和审核员的反馈及相关变化的需求和期望:评审人/日期:审核实施计划(年第次
**彩色印刷有限文件编号:QCQP-013版次:A0版内部审核控制程序日期: 2004年06月20日第 3页共2页 10目的作为本的一种管理手段及自我改进机制,并为证实质量管理体系的实施效果及是否达到了规定的要求,及时发现问题,并采取纠正和预防措施,使质量管理体系持续有效地运行。20范围适用于本质量管理体系所覆盖的各部门、车间、质量场所。30职责31总经理批准年度内
内部审核实施计划编号:YTQP-03-R-06审核目的:检查质量管理体系的符合性和体系运行的有效性审核范围:ISO9001:2008标准所要求的各条款及所涉及的相关部门申报的认证产品审核依据:ISO9001:2008标准质量手册(含程序文件)质量管理体系作业文件及产品标准受审部门:管理层办公室技术部质保部制造部审核组长:(A)朱小华审核员:(B)周雪娟日程安排受审日期审核时间审核部门(审
奔马车辆内部质量管理体系审核实施计划标准章节号 内部质量审核表格编号BM-QR- -03记录编号 No. 09-01审核目的检查本所建立的质量管理体系运行的符合性和有效性审核范围ISO9001:2008标准所有过程部门和场所审核依据ISO9001:2008标准质量手册程序文件汇编三层次文件法律法规审 核 组组长:谭建飞 A 组员:徐松 B审核日期2010年 8月18(一天)
内部审核实施计划 WZ-G01-041 审核目的审核目的在于验证依据GBT50430-2007GBT19001-2008GBT 28001-2001GB24001-2004建立的质量环境职业健康安全管理体系的符合性适宜性有效性找出问题的薄弱环节采取必要的纠正措施以实现持续改进管理体系的目的审核范围1的各职能部门及所属项目部2 GBT50430-2007GBT19001-2008GB
内部审核实施计划审核目的:评价质量环境管理体系的符合性和有效性审核依据:ISO9001:2000ISO14001:2004OHSAS18001:1999标准质量环境职业健康安全管理体系文件和法律法规等审核范围:物业管理服务和涉及的体系职能部门场所审核时间:_____年_____月_____日至______年______月______日审核组组成:
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内部审核实施计划编号: JLLY/CX-ZH-016-004 版本:受审核方审核时间审核组成员审核目的审核范围审核依据首次会议: 参加人员: 末次会议: 参加人员: 审核组审核部门及要素日程组长: 组员: 内 容对应要素注:(1)审核期间遇特殊情况,计划可作适当调整。(2)内部审核请提前做好客观凭证的准备。
名称内审计划安排表表P0401审核目的评价质量管理体系符合性有效性和充分性推动质量管理体系及过程改进迎接第三方注册审核审核准则■强制性认证工厂质量保证能力要求 ■顾客特殊要求 ■CCC程序文件 ■适用的法律法规审核范围本内饰件的制造销售和服务过程管理涉及到的所有部门场所过程和班次审核组成员审核组长: 审核组成员: 日程安排审核时间受审核部门相关过程审核内容及
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