xx食品有限年度内部审核计划编号:JZQR01-2007 序号:2007-01审核目的验证本按ISO9001:2000ISO22000:2005建立和实施管理体系的符合性有效性审核范围本与罐头生产有关的各部门审核标准?ISO9001:2000 ISO22000:2005体系文件 相关法律法规 合同审
2015年度内部审核计划 编号:目的:评价质量管理体系的符合性有效性并不断改进范围:舶用冷却器产品生产及相关管理活动涉及到的所有部门场所和过程依据:ISO9001:2008标准CCSR9001:2011《船用产品制造厂 专业质量管理体系要求》质量管理体系文件适用的CCS规范技术标准等法律法规方法:面谈观察审核文件记录及相关信息类型:计划
内部审核计划表审核目的检查质量管理体系的符合性和有效性为监督审核做准备内审依据 GBT19001-2008发布的质量手册程序文件及相关的作业文件适用的法律法规内审的范围 与质量管理体系有关的所属的高层办公室销售部涉及GBT19001-2008标准的全部要求审核取证期限: 年 月 日至本次内审止四 内审组成员:组长: (A) 成员: (B
2007 年内部审核计划编号:2007—03—02 共2页 审核目的:评价质量管理体系运行是否符合GJB9001A-2001及GBT19001-2000《质量管理体系要求》标准及本校体系文件要求审核范围:(略)覆盖产品及过程:2007年5月28日至今军民品覆盖的产品的设计开
HLLG-QR822-02 NO 内 部 审 核 计 划目 的范 围依 据审核组成员名单日程安排计划分发范围编制/日期: 批准/日期
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第一次内部管理体系审核实施计划 1.审核目的 检查管理体系是否正常运行评价管理体系的有效性和符合性 2.审核范围 管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门包括总经理管理者代表(食品安全小组组长)副总经理食品研发部品质部生产部物控部营销部人事行政部财务部维修组 3.审核准则 (1)ISO 22000IS0 9001ISO 14001标准 (2)管理手册程序
实例4—1:审核实施计划2006年第一次内部管理体系审核实施计划 编号:NS2006—1 1.审核目的 检查管理体系是否正常运行评价管理体系的有效性和符合性 2.审核范围 管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门包括总经理管理者代表(食品安全小组组长)副总经理食品研发部品质部生产部物控部营销部人事行政部财务部维修组 3.审核准则 (1)ISO 22000IS0 9
内部审核实施计划编号:YTQP-03-R-06审核目的:检查质量管理体系的符合性和体系运行的有效性审核范围:ISO9001:2008标准所要求的各条款及所涉及的相关部门申报的认证产品审核依据:ISO9001:2008标准质量手册(含程序文件)质量管理体系作业文件及产品标准受审部门:管理层办公室技术部质保部制造部审核组长:(A)朱小华审核员:(B)周雪娟日程安排受审日期审核时间审核部门(审
奔马车辆内部质量管理体系审核实施计划标准章节号 内部质量审核表格编号BM-QR- -03记录编号 No. 09-01审核目的检查本所建立的质量管理体系运行的符合性和有效性审核范围ISO9001:2008标准所有过程部门和场所审核依据ISO9001:2008标准质量手册程序文件汇编三层次文件法律法规审 核 组组长:谭建飞 A 组员:徐松 B审核日期2010年 8月18(一天)
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