第八章 质量管理体系审核的一般步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核还是由第三方进行审核确定审核计划审核执行审核和报告审核的原则是基本相同的但在强调它们类似之处的同时还应考虑它们之间存在的差别由于每个组织都可能面临这三种审核所以了解这三种审核的基本过程并加以比较区别是必要的8.1 第一方审核(内部审核)的步骤内部审核不同于外部审核其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定
Created with an evaluation copy of . To discover the full versions of our APIs please visit: : with an evaluation copy of . To discover the full versions of our APIs please visit: : with
质量管理体系审核百科名片质量管理体系审核是为验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排确认组织质量管理体系是否被正确有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标并适时发掘问题采取纠正与预防措施为组织被审核部门人员提供质量管理体系改进的机会以确保组织质量管理体系得到持续不断地改进和完善目录 l 11 目的 l 22 目标 l 33 依据
第三讲 实施现场审核实施现场审核前应先明确审核目的和要点初期目的在企业识别了质量管理体系的过程和形成了必要的文件后初期的审核目的可以定为:评价过程是否被有关人员所理解所规定的控制方法是否适用实施的符合性体系改进质量管理体系建立后审核的重点应转移到质量管理体系是否有效和产品是否能持续满足顾客要求上要重视查明潜在的和实际的重要问题并采取相应的预防措施和纠正措施有时可以通过重新识别过程并进行调
质量管理体系审核检查表标准条款项 目 要 求应 提 供 文 件检 查 记 录评分要素4-质量管理体系 总要求.1组织是否按照ISOTS 16949:2002的要求建立质量管理体系并形成文件(). 依据ISOTS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册查阅了根据体系的要求编制了质量手册.2组织是否按照ISOTS 16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系(). 与重要员工会
文件名称:质量管理体系审核制度 编号:JS-ZD-2起草部门:质管部起草人:富利民审阅人:戚爱芳批准人:季 芳 修改日期:批准日期:执行日期:版本号:2008年变更记录:2009年1月第二次修改变更原因:合法合理可操作性1 目的:为全面推行质量管理确保本质量管理体系正常有效地运行促进质量管理体系不断完善2适用范围:适用于本进行的内部质量体系管理3职责: 以总经理为组长的质量小
质量管理体系审核计划表 受审核方: :现场审核的地址: 传真:审核目的: 质量管理体系认证获证后的监督审核 (第 次)审核准则: GBT19001-2000 idt ISO9001:2008标准 企业质量体系文件审核
ISO9001:2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4.0质量管理体系质量体系手册审核要点i质量手册说明的剪裁细节是否合理i质量手册内容的覆盖面是否完整i质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法i质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果i对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求i审查质量手
企业做iso9001质量管理体系认证的步骤 第一 我们最先需要弄清楚的就是一个完整的认证由那几块组成由两部分组成:一部分是前期的咨询一部分是后期的认证审核 我们国家严格规定为了保证认证的公正和有效咨询和认证是分开的不能由同一个进行咨询不能取得认证资质认证不能取得咨询资质 第二 咨询和认证在整体工作的过程中分别起到什么作用 简单说咨询就像是一个种地的老农从撒种翻土浇水上肥
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级环境管理体系内部审核内部审核的活动及要求 审核步骤内审各步骤的内容内审步骤工作内容责任人内审策划(制定内审方案)制定年度内审方案包括审核目的范围类型审核频次时间安排审核组成员内审主管部门安排内审成立内审组确定组长内审组长审核文件准备内审材料内审主管部门审核组长制定计划 (需要审批)本次审核目的范围依据方法取证日期审核组成员审
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报