大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .pdf

    投稿信箱:zgzqqhzz@

  • 康梦霞-分析.doc

    我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析康梦霞内容摘要:目前随着我国民营企业的发展其对我国经济发展的贡献越来越大民营企业己成为一股不可或缺的力量然而随着民营企业的壮大其发展面临的竞争将更加激烈经营风险也越来越大内部审计的重要性就日益凸显但是目前民营企业内部审计存在着许多的问题使其作用无法得到有效发挥本文在分析我国民营企业内部审计存在的问题的基础上提出了相应的完善内部审计的政策建议关键词:民营

  • 浅析石油控制.pdf

    #

  • .doc

    #

  • 浅谈.doc

    浅谈企业内部审计存在的问题与对策摘要:随着社会发展我国的审计也在发展然而我国现在的内部审计仍然存在着大量的问题需要解决企业对内部审计重视度不够内部审计人员的专业知识也欠妥内部审计缺乏应有的独立性审计流程不够规范审计范围也不能达到要求针对这些问题本文提出了相关的建议关键词:内部审计 企业问题 解决对策中国基本准则是这样定义内部审计的:组织内部的一种独立客观的监督和评价活动它通过审查和评价经营活动及内

  • 我国融资.pdf

    对外经济贸易大学

  • 核算中.doc

    目 录一民营企业会计核算中存在的问题………………………………………………1(一)会计基础工作混乱……………………………………………………………1(二)电算会计管理不完善……………………………………………………2(三)会计基础工作薄弱……………………………………………………………2(四)建账不规范或不依法建账……………………………………………………2(五)对会计人员管理方式欠缺内部监督不力

  • 银行.doc

    二对完善农业银行审计工作的建议  (一)内部审计工作要突出重点围绕业务经营中的主要风险环节开展  1.要将被审计的对象从对操作层的操作行为审计转向对管理层的决策行为决策结果审计操作层的操作行为不当会带来风险造成损失但其所造成的问题大多是单笔的局部的损失也相对较小而管理层的决策行为不当造成的后果将是较大层面的风险或损失因此抓好对管理层的决策行为决策结果的审计是内部审计工作的关键  2.要加强审

  • 关于高速公路经工作.docx

    关于高速公路经营企业内审工作存在的问题及对策经过二十多年的改革开放中国经济已经上升到一个新的发展阶段.高速公路作为公路运输高度发展的产物已成为社会经济发展的重要支柱本文围绕高速公路经营企业内审工作如何贯彻落实新《交通行业内部审计工作规定》的精神以及适应经济形势的变化.应对挑战.促进发展等问题.作粗浅的探讨   一相关背量及问囊的提出   伴随着经济的高速增长我国高速路事业得到了长足的发展这种发展一

  • 永康中小销管理.doc

    摘要众所周知中小企业在中国的经济发展过程中功不可没同样永康的中小企业也发挥着功不可没的作用由于受生产规模资金数量等诸多因素的限制使得永康民营中小企业在营销管理方面存在着一些问题本文针对永康民营企业目前营销现状及问题结合当前中国企业市场营销发展的新方向深入思考和分析对更好地推动和促进永康中小民营企业的发展和壮大提出了几点营销策略关键词:中小民营企业 营销管理 现状 策略??目 录引言 ……………

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部