大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    内审检查表受检部门: 采购部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注质量方针质量目标1请主管谈谈的质量方针和质量目标是什么部门质量目标是什么是不是可测量的如何评审质量目标是否达到要求如达不到要求采取什么措施2质量目标是

  • .doc

    采购部内审检查表?深圳赛诺威数码科技有限??????????????????????????????? 内部质量体系审核检查表????????? 表单编号:AD-FW-QP006-002???? 版本号:A引用文件名称:《 采购及外包控制程序》ISO 标准之条款:审核部门(区域):物料部序号审核要点验证方法审核记录审核结论1????2????3.?4.?5.职责权限及质量分目标???采购

  • ).doc

    内部审核检查表审核部门:采购部 编号:评审项目审核内容方法审核记录结果评价备注ISO900122000要素文件是否有效适用文件是否按要求控制观察文件使用状况相关质量记录有那些填写归档是否规范查记录填写管理情况抽查对质量安全方针的理解询

  • .doc

    审核检查表( 2015 年第 1 次内审)编号:HBTAD-11【修订日期:2010-6-13】 第 页 共 页受审部门采购部负责人姜红时间 年 月 日 时 时标准条款审核内容方法审核记录评 论质量目标 职责和权限内部沟通职责和权限氛围-基础-过程-证据

  • 130412.).doc

    #

  • -质量2.doc

    内部审核检查表受审核部门:采购部 审核员:张平 日期:2012-11-16审核条款序号审核内容审核记录判定质量方针质量目标1.2.请采购部主管谈谈的质量方针和质量目标是什么质量目标分解到采购部建立什么目标目标是否包含满足产品要求所需的内容是不是可测量的如何评审质量目标是否达到要求如达不到要求采取什么措施质量目标是

  • .doc

    14.2.4记录控制本部门是否有<质量记录清单>查本部门《质量记录清单》是否依保存期限保存本部门的质量记录查本部门保存的记录25.4.1质量目标5.4.1是否根据的质量目标分解制订本部门的质量分目标并规定统计计算方式和制订执行措施查《质量目标一览表》部门质量分目标是否可测量是否有进行统计分析查《质量目标达成状况统计表》37.4采 购采购过程有哪些这些过程控制的方法是否确定适宜且有效能

  • 2体系.doc

    NO:02审核部门采购部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见 采购过程是否规定了对供方的选择和定期评价准则实施情况如何对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度是否记录了评价的结果和跟踪措施索要合格供方名录从中分别抽取A级B级合格供方各1个检查其有关记录包括是否进行了评价并且按不同的要求选择了不同的评价方法有关部门有否参加评价签字是否对其进行了有效的

  • .doc

    东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记

  • .doc

    经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部