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广东正源会计师事务所有限GUANGDONG ZHENGYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD. 审 计 报 告粤XX审字(XX)第XXXX号报备号: XXXXXXX有限: 我们审计了后附的安泰有限的财务报表包括2
春兰审计报告简介 春兰()是集制造科研投资贸易于一体的多元化高科技国际化的大型现代是中国最大的50家企业之一下辖42个独立子其中制造18家并设有春兰研究院春兰学院博士后工作站和国家级技术开发中心 春兰现有电器自动车新能源三大支柱产业主导产品包括空调器洗衣机除湿机中重型卡车摩托车电动自行车高能动力镍氢电池摩托车发动机空调压缩机等 在由传统工业向新型工业转
审计方案 审计日记 审计报告要求及范文一审计方案(一)审计方案是指审计机关为了能够顺利完成审计任务达到预期审计目的在实施审计前对审计工作所作的计划和安排审计方案包括审计工作方案和审计实施方案(二)审计工作方案是审计机关为了统一组织多个审计组对部门行业或者专项资金等审计项目实施审计而制定的总体工作计划审计工作方案由审计机关编制审计实施方案是审计组为了完成审计项目任务从发送审计通知书到处理审计报
目 录 TOC o 1-2 h z u l _Toc334535061 审计事项说明 PAGEREF _Toc334535061 h 1 l _Toc334535062 第一章 企业基本情况 PAGEREF _Toc334535062 h 3 l _Toc334535063 第一节 企业概况 PAGEREF _Toc334535063 h 3 l _Toc3
审计实验报告实验名称:审计报告阶段实验小组: 安德毕普(The Big Four)会计事务所 班级:2011级会计二班成员::黄文韬 :201110303029:杜 禹 :201110303013:阳 欧 :201110303102:杨 杰 :201110303103:母 琅 :201010601138实验目的:通过本阶段的学习使学生能比
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内部审计报告范文内部审计虽然不参与单位的经营管理活动但随着的规模扩大内部审计作为的经济监督机构其作用越来越重要的内部审计不同与社会审计同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别社会审计遵循的是《独立审基准则》而内部审计遵循的是《内部审基准则》因此两者在审计的独立性上审计方式审计重点审计目的审计职责作用是不同的从而使内部审计报告对内部控制的健全有效会计信息的真实
关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据2010年度审计计划和审计委员会安排自2010年4月15日至2010年5月10日我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合工作进展顺利审计工作已经结束现将审计情况报告如下:基本情况为了加强对物资采购与付款业务的内部控制规范采购与付款行为防范采购与付款过程中的差错和舞弊根据《
内部审计报告范文内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着的规模扩大,内部审计作为的经济监督机构,其作用越来越重要。的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立审基准则》,而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的,从而使内部审计报告对内部控制
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