保荐业务内部控制指引(征求意见稿)第一章 总则 第一条 为了加强保荐机构的保荐业务内部控制体系建设引导保荐机构规范经营增强自我约束和风险控制能力提高保荐工作质量根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关法律法规制定本指引 第二条 本指引所称保荐业务内部控制是指保荐机构根据法律法规的规定和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的监管要求建立健全保
律师从事劳动法律事务业务指引(征求意见稿)第一章 总则第一条 本指引是深圳市律师协会劳动与社会保障法律业务委员会委员综合自身的执业经验及对现行法律政策的理解所制作仅供本协会会员参考对会员的执业行为并无约束力第二条 本会希望本指引能使各位会员更多地了解劳动法律事务的业务特点及执业风险提高业务素质优化工作质量促进业务交流第三条 劳动法律事务比较复杂为方便阅读本指引按服务对象的不同分
《商业银行内部审计指引(征求意见稿)》目 录第一章 总 则第二章 组织架构第三章 章程职责与权限第四章 审计工作流程第五章 部分审计活动外包第六章 考核与问责第七章 监管评价第八章 附 则第一章 总 则第一条为促进商业银行完善治理加强内部控制和风险管理健全内部审计体系提升内部审计的有效性依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规
附件1:行政事业单位内部控制规范(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了促进行政事业单位加强和规范内部控制提高内部管理水平和风险防范能力推进廉政建设维护社会利益根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和其他有关法律法规制定本规范第二条 本规范适用于党政工作部门检察机关审判机关人民团体和事业单位(以下统称单位)经济活动的内部控制第三条 本规范所称内部控制是指单位为实现控制目
附件1:行政事业单位内部控制规范(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了促进行政事业单位加强和规范内部控制提高内部管理水平和风险防范能力推进廉政建设维护社会利益根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和其他有关法律法规制定本规范第二条 本规范适用于党政工作部门检察机关审判机关人民团体和事业单位(以下统称单位)经济活动的内部控制第三条 本规范所称内部控制是指单位为实现控制目
引言审计对象是保证财务报表质量的一套机制要求覆盖每个相关认定要求覆盖财务报表层次和认定层次的重大错报风险二关于签订业务约定书控制缺陷的内涵控制缺陷的严重程度补偿性控制表明内部控制存在重大缺陷的迹象控制缺陷整改19无保留意见审计报告 四财务报告内部控制审计意见 我们认为于×× ×× 年×× 月×× 日××按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
《商业银行外包风险管理指引》(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了防范商业银行外包风险保障商业银行业务持续经营依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规制定本指引第二条 本指引适用于中华人民共和国境内设立的政策性银行商业银行外国银行分行等机构第三条 本指引中的外包是指商业银行将原本应由自身负责处理的某些事务或某些业务活动委托给服务提供商进行处理的经
律师承办申诉业务操作指引(草案)征求意见稿TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc26663 第一章 总则 PAGEREF _Toc26663 2 HYPERLINK l _Toc17460 第二章 申诉案件流程 PAGEREF _Toc17460 3 HYPERLINK l _Toc29777 第一节 接受当事人委托 PAGEREF
企业内部控制审计指引【正式稿】第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务明确工作要求保证执业质量根据《企业内部控制基本规范》《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则制定本指引第二条 本指引所称内部控制审计是指会计师事务所接受委托对特定基准日内部控制设计与运用的有效性进行审计第三条 建立健全和有效实施内部控制评价内部控制的有效性是企业董事会的责任按照本指
农业保险条例(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了提高农业生产抗风险能力完善农业支持保护体系规范农业保险活动保护农业保险活动当事人的合法权益维护社会公共利益促进农业保险事业健康发展根据《中华人民共和国保险法》和《中华人民共和国农业法》等法律制定本条例第二条 本条例所称农业保险是指保险根据农业保险合同对被保险人在农业生产过程中因保险标的遭受约定的自然灾害意外事故疫病或者疾病等事故
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