内部审核报告审核目的:验证建立的质量管理体系和环境管理体系的符合性和适宜性审核范围:全面审核(覆盖管理体系所有部门场所和产品)审核时间:2010年9月20日审核依据:GBT19001-2008GBT24001-2004管理手册程序文件作业指导书相关的法律法规等受审核部门:管理层质保部办公室生产部工程部物流中心销售部采购部审核组长: 审核过程综述:本次审核是建立质量管理体系和环
ASD 11-5-2009内部管理体系审核报告审核结论:由中心副主任xx(质量负责人)策划和组织了本次内审内审组由XXX等十位经过培训考核合格并经中心授权的内审员于2009年8月3日-4日进行了一次中心管理体系文件换版以来覆盖中心管理体系全部要素所有部门所有检验活动的完整内审本次内部审核目的:评价实验室管理体系与GBT27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求AS-CL01-200
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东莞格威运输安全制品厂审 核 报 告(2004年第 1次) 审核日期:2004年 8 月 26日 第 1 页(共 3 页)目的:1验证按ISO9001:2000标准建立的质量管理体系的充分性、适宜性、有效性;2此次内部审核是检查运行的质量管理体系是否可以认证,对即将认证的体系进行全面的检查,发现体系运行过程中的不符合项。3通过内部审核增强体系的动作能力,并确保体系持续改善;范围:东莞格威运
记录编号:SQA-J001-40 保存年限:三年 版 次:1.0版职业健康安全管理体系
内 审 报 告 共3页第1页 编号:HR(FK)R101-01审核目的:1■质量管理体系审核目的:检查质量管理体系实施的适宜性充分性有效性产品的符合性2■环境管理体系审核目的:检查环境管理体系实施的适宜性充分性有效性3■职业健康安全管理体系审核目的:检查职业健康安全管理体系实施的适宜性充分性有效性审核范围
内审报告BZDQJL—8.2—05审核目的:检查本的质量管理体系及3C体系运行的符合性充分性有效性满足外部审核准则的程度内审依据:GBT 19001:2000《质量管理体系——要求》BZDQSC—2006《管理手册》《程序文件》强制性产品认证工厂审查要求《3C强制认证使用控制程序》支持性文件合同适用的法律法规内审范围:管理手册(原《质量手册》)及3C认证产品覆盖的所有部门场所过程内审组成
洛阳正达电气有限内部审核报告QR-32 版本号修订状态:A0 №:001审核目的:⑴ 检查本组织质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求⑵ 检查本组织质量体系运行是否有效⑶ 检查强制性产品认证产品的一致性审核依据:⑴ 强制性产品认证工厂质量保证能力要求⑵ 本组织的《质量手册》⑶ 相关的法律法规审核组成员:刘红军张莹莹审核时间
苏州丰运电子科技有限内部体系审核报告审核目的:对的质量管理体系进行审核以确定质量管理体系是否:符合策划的安排ISO9001标准的要求以及所确定的质量管理体系的要求b)得到有效实施与保持审核范围:手册涉及的所有要素部门和产品审核依据:ISO9001标准质量管理体系法律法规要求及顾客要求受审部门:ISO9001体系涉及的所有部门 部门负责人:ISO9001体系对应的部门负责人审
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