招标文件要求的技术规范及检测频率取样制样样 品 验 收检测前准备按试验规程操作原始数据及数据处理审核原始记录填写试验报告索要批复结果分 析 总 结主任审核签发存 档工程部物质部报监理工程师认可批复资 料 员有异议正确无误清 理 仪 器仪器归原位安检卫生正确选用标准仪器设备检查调试合格检测环境满足要求7.2检测工作程序流程图7.13.1原材料检测程序流程图物 资 科进货检验和试验通
检测工作流程图抽样或送样留样验样登记编号分样检 测检测数据处理主检人复核原始记录报告室负责人复核检测报告技术负责人审核签字存档主任批准报告提交用户用户提出异议按检测质量争议程序处理办法检验程序流程图检测准备人员资格保证技术标准保证仪器性能保证检测环境保证培训考核选定标准制订细则检定校验维护管理环境控制参数记录样品验收组配人员确定试验方法组配检测仪器调整检测环境检测试验数据处理审查复核审核签
检测工作流程图客户委托 中心受理 合同评审(是否接受委托)否 是 下达检测任务 送样 含抽样
检测工作流程图检测主管审核检测报告授权签字人审批签发检测报告送检单位存 档用户提出异议按异议处理规定办理抽样(或送样)收样人验收登记保管样品符合要求样品不符合要求通知检测部领取样品通知送样单位重新取样准备标准仪器试剂药品若送样单位不重新取样即作为无效样品处理严格按标准规定的项目检测方法进行检测超差需重测数据处理原始记录经检测人员自校后送复核人复核复核无误后编制检测报告复核发现问题提出复检处理意见
图1 检测工作流程图管理服务外委检测例行检测指令性检测综合室接洽业务站长监测科室采样(自送样)有关综合室收样、登记下达检测任务相关监测科室接样、保管样品样品的检测科室复核检测数据、编制单项报告不合格合格不合格综合室审核质控数据单项报告合格综合室复核并编制报告不合格合格授权签字人审核签发不合格合格综合室上报、外发、存档监测科室处理样品质量问题上级部门申诉客户
图1 检测工作流程图管理服务外委检测例行检测指令性检测综合室接洽业务站长监测科室采样(自送样)有关综合室收样、登记下达检测任务相关监测科室接样、保管样品样品的检测科室复核检测数据、编制单项报告不合格合格不合格综合室审核质控数据单项报告合格综合室复核并编制报告不合格合格授权签字人审核签发不合格合格综合室上报、外发、存档监测科室处理样品质量问题上级部门申诉客户
检验科工作流程图Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords检验科工作流程图外部服务和供应检验设备试剂设施和环境归档检验记录报告每12个月进行一次质量管理体系管理评
测试工作流程图1测试工作总体流程图 设计阶段编码及单元白盒测试阶单元黑盒测试阶段集成测试阶段确认测试阶段系统测试阶段安装测试阶段验收测试阶段结项总结阶段 说明:集成测试和系统测试的反馈意见可能导致设计文档(需求或数据库)的修改2单元黑盒测试阶段流程图 详细设计编码及白盒测试测试用例编码审核测试用例审核单元测试单元总结测试报告提交Bug报
安全工作检查流程图日常安全检查 定员 定时 如实填写 对隐患采取临时 定岗 定岗 检查记录 防护措施 整改 上报学校 分管 学校无力彻底整改的上报有关主管部门定期安全大检查
设 备 检 修 工 作 流 程 图根据设备检修记录制定检修计划组织实施作业指导书检修计划审批备品备件设备调整人员安排通知相关部门控制成本专业主管填写维修记录技术指导现场督导记录归档设备检修警告标志图纸未批准批准工程经理工程经理维修技工现场督导维修技工设备主管现场督导工程经理现场督导总经理设备主管 工作标准:每年12月10日前工程部经理做出下一年度的设备检修计划交总经理审批总经理接到年度设
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