行政经费季度预测表编号: 单位:元科目上年度平均数本年度预测数变动量变动率(%)备注一季度二季度三季度四季度固定费用薪资支出间接人工租金支出办公费邮电费水电油料费保险费医保费社保费
行政经费月度预测表项目上月实际支出本月度预算备注食堂伙食费宿舍租金宿舍用品宿舍维修车辆维修保养油费招工宣传费用补助费用节假日活动费用工厂福利水电费水费电费其他工伤应急合计
行政经费预测管理制度制度名称行政经费预测管理制度受控状态编号第1章总则第1条目的 为了加强费用管理,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于各部门的行政经费开支。第2章行政费用的预算、审批及下达 第3条行政费用的预算 每年度初,由总裁办具体负责行政费用的预算工作。 第4条行政费用包括内容 1业务部交际费
行政经费季度用款计划表编号: 单位:元科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率备注一季度二季度三季度四季度固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费合计变动费用01加班费02差旅
行政经费管理规定总 则第一条 为了保障维持其正常运作同时有效地控制节约行政经费支出提高经营效益特制定本规定第二条 行政经费的范围具体包括:办公用品经费招待经费伙食费车辆管理费差旅费其他日常保障经费等第三条 经费使用原则1.支前申报的原则即所有经费要在开支前必须填制开支书面申请呈报有批准权的批准以后方可开支主要特别事由除外 2逐级报批的原则即在经费开支前
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()年()季度行政总厨经营指标考评表被考评人:部门:职务: 考评人签字: 复核人:考评内容食品成本率(10分)菜点出品合格率(8分)创新菜点款数(8分)剩余食品利用创收营业收入(4分)营业费用(6分)合理化建议和意见(4分)预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预计实际一月完成率得
行政经费控制管理制度制度名称行政经费控制管理制度受控状态编号第1章总则 第1条目的 为了厉行节约、精打细算,帮助节省开支,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于全体员工。 第3条费用开支计划 1行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算,由财务部汇总、审核,经总经理审批通过后执行。 2企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 3企
行政经费报销管理制度制度名称行政经费报销管理制度受控状态编号第1章总则 第1条目的 为促进各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准、程序和办法,特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于全体员工。第2章费用报销审批 第3条管理费用内容 管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通讯费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、
工会年度经费预算执行情况第一条 为加强对工会经费预算执行情况的审计监督 依据国家有关法律法规和工会有关规定制定本办法第二条 本办法适用于县级以上(含县级)工会第三条 本办法所称工会年度经费预算执行情况是指 经工会经费审查委员会审查通过并经同级工会委员会(或常 委会)和上级工会批准的上一年度经费预算的执行情况第四条 工会经费预算执行情况审计由经费审查委员 会或经费审查委员会办公室(以下简称经审会办公
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