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    审核报告 名称: HTQPR0903-005G0受审核部门:受审部门负责人:审核组长:审核组员:审核依据:审核范围:审核时间:上次审核时间及报告编号:审核结论:编制:审核组长:批准:日期:日期:日期:

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    内审不合格项报告HD-QT-80205编号:受审核部门部门负责人审核员审核项目审核日期计划验证日期不合格项描述:内审员:不合格项结论不合格项性质□严重 □一般 □轻微 □观察项不合格项确认:责任部门负责人:纠正措施及完成期限:责任部门负责人:纠正措施验证:内审员: 日期:厂长批复:厂长: 日期:结果验证:

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    内部审核不合格项报告表编号:LJZ-822-005 序号: 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合项名称: 审核员签名:不符合类型:1□ 2□ 3□日期:不合格性质判定:轻微不合格□严重不合格 □原因分析及采取的纠正措施: (部门负责人)签字:(审核员)签字:日期:纠正措施的验证:(审核员)签字:日期:管理者代表确认:签名:日期:不合格类型:1体系不合格;2实施性不合格;3效果不合格

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    版 本 A修改次 0内审不合格报告 编号:ZHJQR-822-04 受审核部门审核时间不合格事实描述不符合:□体系文件编号: 文件名称: 条款号: □ISO9001:2008标准条款号: □法律法规名称: 条款号:

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    不合格品审理单HTQPR0901-002 G0 \* MERGEFORMAT 2 责任单位: 年月 日NO: 流动卡号零件图号/名称报验数量工序不合格数量材料序号要求实测结果数 量损失(元)材料工时合计不合格原因审理结论:审理员/日期:技术部门意见:签字/日期:分管:签字/日期:检验员

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