内部审核不合格项报告表编号:LJZ-822-005 序号: 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合项名称: 审核员签名:不符合类型:1□ 2□ 3□日期:不合格性质判定:轻微不合格□严重不合格 □原因分析及采取的纠正措施: (部门负责人)签字:(审核员)签字:日期:纠正措施的验证:(审核员)签字:日期:管理者代表确认:签名:日期:不合格类型:1体系不合格;2实施性不合格;3效果不合格
内审不合格项报告HD-QT-80205编号:受审核部门部门负责人审核员审核项目审核日期计划验证日期不合格项描述:内审员:不合格项结论不合格项性质□严重 □一般 □轻微 □观察项不合格项确认:责任部门负责人:纠正措施及完成期限:责任部门负责人:纠正措施验证:内审员: 日期:厂长批复:厂长: 日期:结果验证:
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内审不合格项报告HTQPR0903-004G0 受审核部门:不合格事实描述:不合格程度:FORMCHECKBOX严重 FORMCHECKBOX一般不符合性质:FORMCHECKBOX执行性 FORMCHECKBOX效果性FORMCHECKBOX符合性审核员: 受审核部门代表: 日期:年月日 日期: 年月日 原因分析: 责任部门负责人: 审核员认可: 纠正措施: 责任人:完成日期: 责任部门负责人: 纠正措施验正情况: 审核员: 审核组长: 年月日
版 本 A修改次 0内审不合格报告 编号:ZHJQR-822-04 受审核部门审核时间不合格事实描述不符合:□体系文件编号: 文件名称: 条款号: □ISO9001:2008标准条款号: □法律法规名称: 条款号:
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附件4:内审不符合报告格式和注意事项QX-413-03--001受 审 部门部门负责人审核员审核日期不符合事实:时间、地点、人物(用工号或职务不要直接写人名)、文件号、设备号、负责人或操作人员的谈话,事实经过等,注意应可以追溯、重现。简明扼要,但不遗不漏。不符合: 质量手册条款程序文件条款 (条款要选准) GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》条款不符合类型: 严重不符合
不 合 格 项 报 告编号: YGJT原081820受审核方名称贵冶厂审核时间2012年4月13日审 核 组 长尚维国陪审人员张勇不符合项陈述:内部编号为FM115000001FM155000001FM155000002FM155000003FM215000001TT16500000
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