大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    #

  • HTQP0903内部.docx

    重庆海通投资有限内部体系审核管理程序文件编号:HTQP0903页数: 6/ NUMS 6发行日期:2017年7月1日版本:G0 \* MERGEFORMAT 6 1、目的验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排,确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。2、范围适用于本范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。3、定义31内部审核:是指企业内部系统化

  • 213-030内部.doc

    中国联合网络通信有限研究院终端与测试实验室文件编号:CU-LABS-CSC/213-030标题:内部管理体系审核程序第3版 第0次修订发布日期:2015年 05 月 20 日修订生效日期:2015年 05 月 20 日第 9 页/共 NUMS 9 页第 1 页/共 NUMS 9 页 文件级别:部门级文件发放范围:中国联合网络通信有限研究院终端与测试实验

  • 003_质量内部.doc

    XXXXX有限质量管理体系内部审核程序版本/修订状态:B/0 3/3管理资源吧(),海量管理资源免费下载!管理资源吧·管理人自己的下载 XXXXX有限 控制状态:质量管理体系内部审核程序文件编号: SJ/QP-003 文件版本: B 生效日期: 20041101 发文编号: 编制质量部审核批准质量管理体系内部审核流程图责任单位流程描述备注质量部总经理管

  • .doc

    受审核部门场所: 餐饮部 审核人:贾娇健钱建平 陪同人:吴军 2010年12月13日 第 页过程要素检查清单 审 核 记 录 不符合用N标记Q7.2.2Q7.2.37.17.5.17.5.17.5.37.5.5ES4.4.6This d

  • 质量.doc

    质量体系管理评审程序XTAP-QMS106-2006l 目的和适用范围通过质量体系管理评审确保质量体系的持续有效性和适用性以提高市场竞争能力和适应能力特制定本程序本程序适用于本开展质量体系管理评审的一切活动2 职责最高管理者负责组织质量体系管理评审工作3 程序内容 管理评审的方式频次和人员.1 管理评审通常以召开评审会议的形式进行需要时可采取专题研讨的形式.2 管理评审定期进行间隔时间不超

  • IT内控内部规定.doc

    中国重汽(香港)有限境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定(试行) ZXG140200-2007 1.目的和范围为加强IT系统的内部控制与管理有效监控IT相关的管理制度办法规定标准技术规范等的执行情况实现IT内部控制的合规性保证IT内控管理体系的适宜性和持续有效营造稳定健康有序的IT管理环境特制定本规定本规定适用于范围内与IT相关的内部审核与管理评审主要针对层面IT

  • 0502质量内部.doc

    1 目的 为了证明质量活动和有关结果符合计划安排评价本所是否持续地按质量体系的要求有效运行应定期进行内部质量体系审核2 适用范围 适用于内部质量体系的审核3 职责 质量负责人负责制定内审计划所长批准 由有资格的审核员实施审核和纠正措施的跟踪验证 责任部门负责人采取纠正措施 XXXXXX负责组织内审工作

  • 航运公司安全发证.doc

    航运安全管理体系审核发证程序1 目的 为了实施对航运安全管理体系审核发证工作的过程控制统一审核发证具体工作行为保证审核发证工作质量实施《航运安全管理体系审核发证规则》(以下简称《审核发证规则》)制定本程序2 适用范围 本程序适用于海事机构对航运安全管理体系实施的审核发证工作 经中华人民共和国海事局授权或认可的机构按照授权范围和要求实施审核并签发

  • 质量文件控制.doc

    XXXXXX程序文件文件编号QBXXXX–A–02版本号A0编制: XXX 审核:XXX 批准:XXX 生效日期:2009年8月28日管理评审控制程序页 码第1页 共4页管理评审控制程序1 目的评审管理体系持续的适宜性充分性和有效性以便改进和完善管理体系2 适用范围适用于最高管理者对质量体系的管理评审以决定是否需要采取改进或纠正措施3 职责

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部