对子进行内部审计制度制度名称?对子进行内部审计制度?受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强母对子的财务监督规范子经营和保证财务数据真实可靠根据相关法律法规章程及《内部审计制度》特制定本制度第2条对子的内部审计是由母审计委员会审计部负责实施的定期或不定期的审计监督子层次的内部审计工作参照《内部审计制度》执行第3条本制度适用于母对
XXXX内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律法规财务会计制度和内部管理规定对本及其控
西安晨曦航空科技股份有限内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《中小企业板上市内部审计工作指引》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律
西安晨曦航空科技股份有限内部审计制度第一章 总则第一条 为了提高内部审计工作质量加大审计工作力度明确审计工作职责以及规范审计工作程序根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和国内部审计准则》《中小企业板上市内部审计工作指引》等法律法规的有关规定结合实际特制定本制度第二条 本制度所称内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律
母子管控体系制度汇编之浙江环洲钢业股份有限下属子内部审计管理制度二零零六年四月本报告仅供客户内部使用未经华彩书面许可其他任何机构不得擅自传阅引用或复制目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc136177322 第一章 总则 PAGEREF _Toc136177322 h 3
吉林紫鑫药业股份有限
太平洋内部审计管理制度第1章 总则第1条 为了加强内部审计监督完善内部控制保证财产的安全和经济活动的合法性真实性效益性提高经济效益维护和全体股东的合法权益根据《中华人民共和国法》《中华人民共和国审计法》《章程》等有关规定结合的实际情况特制定本制度第2条 内部审计工作的目的1.监督经营政策方针以及财务管理制度财经纪律在及成员的贯彻执行2.查处违
XXXX融资租赁有限内部审计制度目 录 TOC o 2-3 h z HYPERLINK C:UsersluhDesktop融资租赁筹建内部管理制度及风险控制制度A.治理及合规类A-24. 上海同岳租赁有限内部审计制度.doc l _Toc23153 第一章 总则 PAGEREF _Toc23153 - 0 - HYPERLINK C:UsersluhDe
2011年度内部审计工作计划? 按照《上市规范运作指引》《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》以及国家的法律法规规章制度制订2011年度审计计划内部审计工作计划以防范风险防止舞弊行为规范财务流程和财务纪律提高管理水平为出发点对募集资的使用与保管大宗固定资产购置财务信息披露为年度重点审计项目?一2011年度内部审计工作目标?(一)每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况
XX财务管理内部控制制度第一章 总 则第一条 为了加强企业财务管理内部控制制度建设有效地进行财务监督根据《中华人民共和国会计法》财政部《内部会计控制规范》和《财务管理内部控制制度》等制定本制度第二条 本制度所称的财务管理内部控制制度是指单位为了提高会计信息的质量保护资产的安全与完整防范各种经营风险确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法措施和程序第三条
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报