核查记录表第 页共 页受审核部门:市场营销部 彭明智 日期:2006-12- 14审核员:杨敏陪同人员:刘世琴 过程标准条款检 查 内 容审 核 记 录备注与产品有关要求的识别和确认合同类型顾客沟通产品交付及交付后的服务满意度调查半成品成品库房管理目标客户化工企业石化企业做密封件近一年来化工行业较兴旺的市场较好产品主要根据顾客的设备状态工况不同有不同
有限审 核 检 查 表受审核部门: 市场营销部 审核类型: ■QMS 审 核 员: 审核组长: 审核日期: 审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果市场营销部 条款号审
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航天宏达内审检查表受审核方名称市场部审核地址会议室审核目的了解本年度实施质量体系的适宜性,充分性,有效性审核日期2012-05-0314:30-16:00审核组人员张友兰,李路序号审核内容审核依据审核结果1234567质量管理体系:质量方针质量目标管理策划控制职责、权限和沟通与产品有关的要求的确认与产品有关的要求的评审顾客沟通顾客满意541551
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内审检查表受检部门: 市场部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注质量方针质量目标1请销售部主管谈谈的质量方针和质量目标是什么质量目标分解到销售部建立什么目标目标是否包含满足产品要求所需的内容是不是可测量的如
市场营销部KPI组成表 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc191986383 市场营销总监KPI组成表 PAGEREF _Toc191986383 h 2 HYPERLINK l _Toc191986384 市场部经理KPI组成表 PAGEREF _Toc191986384 h 5 HYPERLINK l _Toc19198638
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