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    版 本 说 明A1 新发行A2 将3.5修改成3.53.6重新发行.5.1.15.1.2也有变动A3 修订目的及范围加入环安内容将3.6总经理权责更改更改5.15.2 A4 在5.1.1中增加稽核计划须包括所有班次 A5 修订修订 5.1.2内容加入上次内部稽核参考因素

  • 品质作业.doc

    一目的︰內部稽核以驗証各項品質活動与相關結果是否符合計划的安排品質系統是否有效地實施不斷發掘不足并予以改善以維持品質系統的有效性?二范圍:適用於內部的品質系統的符合性有效性及一致性的審查?三定義:無?四權責4?1?內部品質稽核組織結構見《內部品質稽核組織圖》及權責如下述: 4?1?1?管理代表:稽核合格人員之認定﹑稽核計劃之審核﹑總結報告之復核﹑負責監督稽核作業之有效運作及爭議之裁決

  • 修改.doc

    一题目:内部稽核程序二目的:验证品质保证系统环境质量系统是否有彻底实施以便及时发掘问题并采取纠正措施以维持各项作业之有效性和符合性使产品与服务品质能满足客户要求三范围:凡一切与品质系统有关之规定与实施部门皆为稽核范围四权责:4-1.年度稽核计划的制订及内稽活动的统筹:管理者代表4-2.稽核缺失跟踪与确认:品质部五定义:5-1.定期稽核:依年度稽核计划表品质管理体系进行稽核5-2.不定期稽核:

  • 品质.doc

    东莞市XX电子塑胶有限名称:内部品质稽核程序文号:XX-CX-020 版本:A 修订:0 发行日期:2007-09-01 页次:16 文件页数修订登录表页次123456起草修定者核准核准核准修订修订修订修订修订修订修订修订修订页次 起草修定者核准核准核准修订修订This document was truncated here because it

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    \* MERGEFORMAT10 内部审核管理程序目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。职责部门(人员)职 责总经理批准年度内部审核计划管理者代表负责组织内审活动;负责审核年度内部审核计划;负责建立内部审核小组,并培训提高

  • ISO20000.doc

    保密等级秘密文档名称内部审核管理程序文档编号发布组织信息安全工作委员会发布日期2009-1-5执行日期2009-1-5版 本 号1.0内部审核管理程序批准人签字审核人签字制订人签字曹立斌日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5 金浩海日期: 2009-1-5变更履历序号版本编号或更改记录编号变化 状态 简要说明(变更内容变更位置变更原因和变更范围)变更日期变更人审核人批准人

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    ZBX/CX-19-2012质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核管理程序 ZBX/CX-19-2012 ~19- 4~版本号/修订状态:B/0版本号/修订状态:B/0~19- 3~ 内部审核管理程序ZBX/CX-19-20121目的为确定质量/环境/职业健康安全管理体系的活动和有关结果是否符合策划的安排、GB/T19001-2008、GB/

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