中国民生银行股份有限 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求中国民生银行股份有限(以下简称)以提高经营管理水平和风险防范能力促进可持续发展为宗旨建立起了一套较为科学完整合理的内部控制体系并按照年度工作计划稳步推进内部控制评价内部控制范围
附件:西安航天工业学校2014年度内部控制评价报告根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位2014年内部控制设计及执行有效性进行了评价评价报告已经行政办公会会议通过现将评价情况报告如下:一权力机构声明法定代表人保证本报告内容不存在任何虚假误导性陈述或重大遗漏并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别
企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号10.如何编制和披露企业内部控制评价报告企业内部控制评价是企业董事会对内部控制有效性进行全面评价形成评价结论出具评价报告的过程开展内部控制评价可以及时发现和纠正企业内部控制建设与实施中存在的问题并持续自我完善企业可以独立开展内部控制评价工作也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制
内部评价报告 受评价部门评价时间评价目的评价范围评价准则评价综述:不合格项:整改建议:评价组长评价人员发放范围编制: 审核: 批准:说明:1.支撑对象:世纪城矿业《系统内部评价管理制度》2.适用范围:安全标准化系统内部评审的组织实施3.要求:每年12月由安全标准化统统评价小组对安全标准化系统进行内部评审3.保存期限三年
万科企业股份有限2007年内部控制自我评价报告董事会声明本全体董事监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实准确与完整 经过20多年的发展已经建立起一套内控体系并随着业务和规模的扩大不断完善2007年度以深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市内部控制指引》为契机对的业务流程进行梳理并组织总部及子相关
内部控制评价与报告制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部控制规范内部控制评价程序和评价报告确保内部控制有效运行特制定本制度 第二条 本制度依据《法》《企业内部控制基本规范》(简称:基本规范)《企业内部控制应用指引》(简称:应用指引)《企业内部控制评价指引》(简称:评价指引)《上海证券
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中化国际:内部控制自我风险评估披露报告股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2007-005 中化国际(控股)股份有限内部控制自我风险评估披露报告 【特别提示】 本全体董事监事高级管理人员承诺内部控制自我风险评估披露报告不存在任何虚假误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实准确完整 一概况 一)基本情况 法定名称: 中
安全评价报告内容:1封面2资质证书影印件3著录项4目录5编制说明6前言7正文8附件9附录安全预评价报告安全验收评价报告安全现状综合评价报告第一章概述?? 第一节安全评价依据?? 第二节建设单位简介?? 第三节建设项目概况第二章生产工艺简介第三章安全预评价方法和评价单元?? 第一节安全预评价方法简介?? 第二节评价单元确定第四章定性定量评价?? 第一节定性定量评价?? 第二节评价结果分析第五章安全对
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