不合格品和产品回收控制程序目的为有效地回收已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品保护顾客及消费者利益防止不安全危害的发生特制定本程序范围适用于本生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全的产品的回收职责技术科负责制定不安全或潜在不安全产品的回收计划负责协助回收计划的实施并负责产品回收后的跟踪监督总经理负责批准产品回收计划储运科负责具体实施产品回收总经理负责回收产品的处理决定程序 产品回收计划
产品不合格品控制程序1目的:为保证产品质量维护的信誉为用户提供满意的产品对不合格产品进行识别和控制防止不合格的非预期使用或交付特制定本程序2范围:适用于对原材料半成品成品及交付后产品发生的不合格的控制在控制过程中凡是不符合产品图纸工艺文件通用技术标准及有关验收规定的零件部件统称为不合格品3职责: 质检部负责不合格品的识别并跟踪不合格品的处理结果 质检部部长负责对一般不合格品的评审处置批准
文件名字:不合格产品控制程序文件:QP24有效期:2005.06.02版本:2.0页数:3文件名字:不合格产品控制程序 部门:质检内容 相关文件1.不合格产品来源1.1 内部1.1.1 检验程序1.1.2 批量生产1.1.3 从试样生产程序1.1.4 从运输和贮存1.1.5 从破坏性试验1.2 外部
---------版本: A不合格品和潜在不安全产品控制程序编制:审核:批准:年 月 日发布 年 月 日实施-----发布1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制以防止非预期的使用或交付2 范围适用于原料辅料(含包装材料)半成品成品及出厂产品所发生的不合格品的控制3 职责3.1采购部负责不合格的辅料包装材料与供方的联络工作 3.2--负责不合格品和潜在不安全产品的
不合格品和潜在不安全产品控制程序1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制以防止非预期的使用或交付2 范围适用于原料辅料(含包装材料)半成品成品及出厂产品所发生的不合格品的控制3 职责3.1采购部负责不合格的辅料包装材料与供方的联络工作 3.2--负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定3.3 --负责不合格品的处置的实施3.4 --负责AB类不合格品的处置批准----负责C类
莎丽卫浴有限制程和成品不合格品控制程序文件编号SL-QP-08文件版本B0制定日期2005年4月7日页 次第 1 页 共 4 页文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门品保部工程部人力资源 部采购部外贸部仓库销售部生产部计划部ISO中心会签发份行数批准审核制表莎丽卫浴有限制程和成品不合格品控制程序文件编号SL-QP-08文件版本B0发行日期2005年4月7日页
版本: A0程序文件不合格品控制程序生效日:201203.02第 1页 共3 页日 期:2012.03.02编 制: 审 核批 准1. 目的:对不合格品进行有效控制和识别防止不合格品的非预期使用或交付.2. 适用范围:适用于对原材料零部件生产半成品现场的成品以及交付后的产品发生的不合格的控制3. 管理职责: 3.1 质量部:负责采购物资和生产中的半成品最终产品的判定有权控制
修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注05-10-08A1整版增加GP环保内容张彪06-2-24A23页条增加了内容增加了条张彪This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : : 资 高XX 电 子 科 技(深圳)有 限 公 司文件名称不合格品控制程序文件编号
张家港市立特制衣有限不合格控制程序文件编号LTC0083-01版本版次A0页 码121目的:为防止不合格的产品半成品原材料外包加工产品产生误用情形尽快予以标示识别及记录隔离处理2范围:凡崩死的进料检验客户退货品外包加工产品及过程中检验成品入库检验仓库储存不良以及可疑物均属之3职责:区 分标 示隔 离反 馈处 理特采批准权限进料不良检验人员仓库保管员检验员采购副总以上过程不良生产单
1 目的 确保不合格品的有效处理以及防止不合格品的再次发生维护顾客对产品质量的要求2 适用范围 适用于外购材料外协件半成品和成品中的不合格品的控制定义(略)4 职责 不合格品的判定:品质部研发部 不合格品处理执行:生产部采购部5 程序内容 不合格品的识别隔离.1 不能满足规定要求的产品均为不合格.2 不合格品由品质部检验人员依据图纸工艺和检验标准判断.3 对流入下道工序错漏
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