不合格评审处置记录表号:编号:工程名称不合格品名称责任部门发生日期不合格原因分析:项目技术负责人: 日期:评审意见:记录人: 日期:采取的处置措施:批准人: 日期:验证:验证人: 日期: :
不合格品评审处置记录单位: 编号:工程名称施工单位发生部位不合格品名称不合格事实描述: 原因分析及处置措施: 批准: 年 月 日 处置情况: 记录:
不合格项处置记录编号:不合格项发生的部门和原因:处置方式:不合格项整改措施:整改期限:整改责任人:年 月 日不合格项整改结果:单位负责人: 年 月 日不符合工作处置记录Created with an evaluation copy of . To discover the full
南京力高建筑构件有限不合格品处置记录编号:产品名称规格型号数 量生产日期处置意见部门负责人不合格事实描述: 每月1-2份 处置情况:报废降级 检验员: 年 月 日 处置情况验证:质检部负责人: 年 月 日NJ
不 合 格 项 处 置 记 录工程名称: 编号: 工程部位发生发现日期年 月 日不合格项发生部位与原因:致: (承包单位) 由于以下情况的发生使你
不合格品评审记录表不合格品来源□ 原料检验 □ 过程检验 □ 成品检验 □ 顾客要求 □其他:车间顾客产品批量产品规格抽样数量 批 号不良数量生产日期不 良 率不良情况 签名日期:处 理 方 案 □ 全检 □ 返工 □ 让步接收 □ 其他:
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统表B02-3不合格项处置记录表工程名称:编号:工程部位发生/发现日期不合格项发生原因:致(单位):由于以下情况的发生,使你单位 发生严重/一般不合格项,请及时采取措施予以整改。具体情况:自行整改整改后报我方验收 总/专业监理工程师:年月日不合格项改正措施要求:不合格项整改结果:致:(项目监理机构):根据你方要求,我方已完成整改,请予以验收。项目经理:年月日整改结论:总/
不合格品评审记录表码:LJZ-83-001/N0:产品名称工序责任部门质检员不合格数量不合格性质□严重 □一般发生原因评审及处理意见□是否下达“纠正和预防措施处理单”预防改进意见责任部门:签名:日期:技检部:签名:日期:管理者代表: 签名:日期:
不合格品登记表编号:序号品名不合格原因规格数量生产日期生产工序检验员处置 : 不 合 格 品 处 置 单编号: 共 页 第 页序号This document was truncated here because i
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