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三级文件 (受控文件 发行印章)文 件 编 号:WI-PMC-004 制 作 部 门:货仓部 未经允许严禁复印副 本 编 号:制 修 订 记 录制修订日期修订内容摘要页次版本版次总页数制 作审 核批 准20060322A0无 目的规范退料作业流程对所退料物料进行管控确保所退物料能按正确的
货物出库操作流程提货司机凭过磅单来库房提货时发货人员先通过掌上电脑扫描要装货的物资条码点【出库完成】后完成货物预点的工作在高达软件的PDA出库明细表中打印出库单操作步骤如下:点【物流管理】-【综合管理】-【PDA报表】-【PDA出库明细表】在查询窗口中录入查询条件点【确定】查询出要打印的出库单注:查询条件支持模糊查询一般日期仓库选择正确后点确定即可选中要打印的出库单记录点【单据打印】按钮弹出打印页
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目 录 l _Toc252261426 1.目的……………………………..2 l _Toc252261427 2.适用范围.2 l _Toc252261428 3.适用对象2 l _Toc252261429 4.相关文件2 l _Toc252261430 5.权责3 l _Toc252261431 6.专有名词 l _Toc252261431 7.流程图5
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进货通知进货通知 1 进货人员在收到货主通知后须同货主确认到货时间并将《货主进货通知单》复印后脚给收货人员进行仓储人力搬运设备的合理规划 2 收货人员接到《货主进货通知单》后分析货物的品项数量规格再通知仓储人员以利于新货入库 3 仓储人员接到货物后安排人力运输设备预估作业时间以便提前做好接货安排
商品出入库流程商品采购入库及报销签字流程:商品采购接货时验货开票人录入进销存管理系统并开四联入库单(开票人采购人员在1-4联入库单上签字开票人留存第一联入库单备用)1凭2-4联入库单入库(仓管人员验货人在2-4联入库单上签字库管人员留存第二联入库单记账)2凭3-4联入库单连同采购发票或收据以及销售合同找分管副总及总经理签字(分管副总留存第四联入库单备案)3采购人员到财务报销(财务留存第三联入库单连
进货退货作业流程版本:V14文件名称:DPUR09修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明仓库采购品管备注进货退货需求进货退货需求:采购料件已入库或已上生产线,而发现其为不良品,需退回厂商处理2进料不良否:有退料之状况需由品管单为判断是否进料的不良(如果为N则先执行材料待决调拨作业流程)3退货单输入:由仓管单位于采购管理子系
xxxxxxxxxxxx有限退换货控制程序受控状态: 文件编号: 修订状态: 分 发 号: 发布日期: 实施日期: 编制: 审核:
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