大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与管理体系相关的文件有多少◆与受审核部门相关的文件是多少◆组

  • __.doc

    内审检查表????QRQP-09-03?????????????版本修改次数:0100?????????????????№:024????部门代表:????审核员:????标准章节号????检查内容????检查记录????备注????管理评审????1.????请问总经理进行管理评审的目的是什么谁主持管理评审工作评审的时间间隔规定是多长时间?????2.????请谈谈的管理评审工作按

  • .doc

    内审检查表 部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大

  • .doc

    内审检查表QRQP-09-03 版本修改次数:0100 №:001部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行选择了哪些外包过程

  • .doc

    内各部门检查表实例以下设计了10份检查表为了节省篇幅只在品管部审核检查表中设置了检查结果记录一栏并使用了规范格式内部审核检查表NO:受审部门:品管部 编制日期: 审定日期: 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a.在产品实现的哪些阶段实现了产品监视和测量是否对产品特性按要求

  • .doc

    内审检查表被审核部门生产设备科受审核代表 标准章号审核检查内容评价备注及部门职责目标指标等通用要求部门职责目标指标及实现情况部门职责包括哪些是否明确这些职责是否均已展开上一周期内工作计划完成情况3)主要目标指标实现情况没有实现的需解释原因?符合 ?不符合 ?其它问题:)设备台帐设备维保计划记录2)设备点检消防检查水电能源供应保障?符合 ?不符合 ?其它问题:)车间现场生产环境对产品质量

  • .doc

    浙江二变变压器有限内审检查表2010年01月浙江二变变压器有限内 审 检 查 表 NO. :01受检部门:总经理检查人: 汤秋园检查日期:2010-01-15序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录.是否明确自己的质量职责是否制定了适宜本的质量方针和质量目标是否建立了适合本的质量管理机构是否明确了与质量有关的人员的职责和权限是否任命了管理者代

  • .doc

    检 查 表受审核部门:层 审核员:辜晓萍 日期: 2015年4月5日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录.4.组织是否按标准要求建立实施和保持QMSQMS过程及过程之间的相互关系是否已明确实现过程之间的资源是否已充分识别了接受准则和考核办法等是否识别了外包过程

  • .doc

    内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 审核日期2009.审核部门管理层生产部 质检部业务部 技术部财务部设备动力部审核组长 蒋培亮审 核 员 王晓凤审核目的通过内审证实本厂QMS是否符合标准要求是否有效运行是否有效具备了第三方认证条件审核依据1ISO9001标准2质量手册程序文件3适用的合同法律法规审核范围ISO9001:2008所有要求本厂QMS涉及的所有

  • .doc

    内部审核检查表编号: 第 页 共 页 受审核部门审核日期部门负责人审核员审核组长(签字)标准条款要求审核方法和审核内容客观记录合格否YN编号: 第 页 共 页标准

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部