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目的 该程序规定了本在物料采购过程中对供应商的评审与考核标准以确保本的生产安全正常地运行满足客户要求适用范围 本程序适用于本针对生产产品所需的:a) 原材料b) 辅助材料c) 服务类等方面的供应商的评审考核过程3.引用文件定义 无4.职责权限 采购部:进行供应商的调查与开发并负责组织供应商评审 研发中心:审查供应商的工艺技术及其相关能否满足本
绿城房地产有限质量管理体系程序文件文件编号:GT/QP·23页码:第 3 页 共3页不合格控制程序修改状态:C/0 1 目的确保在工程建设、销售服务过程中的不合格得到及时有效的控制。2 适用范围适用于采购物资、工程进度、工程过程以及最终产品不合格品的控制,以及对销售服务过程不合格的控制。3 职责31 项目工程部负责对工程建设过程的不合格品进行控制。32 客户服务部负
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莒南县利顺工艺品有限程序文件生效日期拟 定审 核批 准20120401版次01文 件 修 订 内 容 摘 要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容1目的对不合格的材料半成品成品进行控制防止非预期使用2适用范围适用于材料半成品成品以及客户所退货品等各类不合格品3职责 技术质量部负责不合格品的判定并跟踪不合格品的处理结果 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决
ISO9001:2000质量管理体系程序文件不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制: eq oad(版号 ): A0 审核: 编制日期:2002年6月25日 批准: 生效日期:2002年8月1日目的
1 目的与适用范围本程序规定了对不合格品的标识记录评价隔离和处置的职责和内容以防止不合格产品的使用或流通确保对不合格品进行有效控制和管理本程序适用于进货过程最终检验和产品出厂后发现不合格品进行控制2 职责 品质部负责不合格品控制的归口管理组织不合格品评审和对不合格品的处置 仓库和生产班组负责不合格品的标识记录隔离和实施处置3 程序 在进料检验过程抽检和最终检验过程中检出不合格品时由检验
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目的为了防止他人非法利用车辆货物进出从事走私或者恐怖活动确保内部稳定及货物和车辆等供应链系统的安全特制定本程序适用范围所有供应商运输单位施工单位及经销商等名词定义供应链是指从生产产品的原材料开始直至制造完成仓储交付和运输等商业相关的所有过程权责制定责任制 定审 核批 准总务部经理副总经理总经理实施责任本程序由总务部负责拟定修改废止物流驻厂办生管部和总务部等相关部门负责具体实施内
※ ※ 目 录 ※ ※章 节内 容页 次目 录1修订履历21目 的32适用范围33名词解释或术语34职 责35作业流程36作业内容357参考文件58相关附件5文件修订履历Rev.修订日期变更前说明变更后说明提案人备注A2010-9-6无初版发行张新坤核准Approved By审核Check By制作Prepared By发行单位Issued ByBy供应部
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