质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
Q质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2- 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提
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质量管理体系内审检查及记录表编号: 页码:受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围并在质量管理手册中阐明1.2删减是否有删减删减了哪一条款删减的理由是否充分合理删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要
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内部质量体系审核检查表编号:ZHQR 802-03 审核员: NO:1受审部门销售部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质量方针质量目标5.5.1职责和权限5.5.3
内部质量体系审核检查表编号:TZQR802-03 审核员: NO:1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录职责和权限质量目标标识和可追溯性1质检部的职责和权限是什么
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4质量管理体系质量管理体系总要求(1)识别过程及应用a)哪些是组织质量管理体系需要的过程其中有哪些关键过程和特殊过程b)这些过程有外包吗对外包过程如何实施控制c)每个过程的输入和输出有哪些d)谁是这个过程的顾客e)这些顾客的需求是什么f)谁是该过程的所有者(2)确定过程顺序和相互关系a)过程的总流程是什么样b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用了过程图流程图等图示吗)c)这些过程之间有哪些接
内审检查表 NO:1受审部门XX部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.4 工作环境7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护1XX部在的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制2采购工作建立的具体质量目标是什么如何在质量方针
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