文件类别质量体系审核控制程序文件编号JLLY/CX-ZH-016-2015版 本 号页 次编 制核 准生效日期 1/3文件类别质量体系审核控制程序文件编号JLLY/CX-ZH-016-2015版 本 号页 次编 制核 准生效日期 质量体系审核控制程序JLLY/CX-ZH-016-20152015年7月2
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1.目的验证质量体系是否符合所确定的计划安排质量管理体系要求以及相应的标准要求是否得到有效的保持实施和改进2.范围适用于质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核3.职责管理者代表编制每年《年度内审计划》并组织内部质量体系审核工作任命审核组长并指派内审员组成审核组批准《内部质量体系审核实施计划》 审核组长负责编制每次《内部质量体系审核实施计划》《内部质量体系审核报告》 内审员负责
河南华北起重吊钩有限质 量 体 系 程 序 文 件 内部质量审核控制程序文件编号: HBDGQP8.2-2-2012A受控状态: .分 发 号:
1 目的 为了证明质量活动和有关结果符合计划安排评价本所是否持续地按质量体系的要求有效运行应定期进行内部质量体系审核2 适用范围 适用于内部质量体系的审核3 职责 质量负责人负责制定内审计划所长批准 由有资格的审核员实施审核和纠正措施的跟踪验证 责任部门负责人采取纠正措施 XXXXXX负责组织内审工作
目的根据本质量手册的要求审核质量体系涉及的各部所开展的质量活动及其结果是否符合要求确保质量体系持续有效地运行并为质量体系的改进提供依据 适用范围本程序适用于本内部质量审核工作 职责 由管理者代表批准并组织实施内部质量审核工作计划管理代表负责审批《审核计划》 管理者代表负责内部质量审核的管理 由审核组长编制本次内部质量审核计划挑选审核员并负责组织实施审核和审核后的跟踪
**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**电子五金塑胶有限程序文件 内部审核控制程序文件编号CC-QP-14发行日期2005-12-01版本/版次A/0管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页
**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A0管控状态受控页次第 2 页 共 NUMS 4 页**金属制品有限程序文件 内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受控页 次第 1 页 共 5 页 文件修订履历版本
文件编号:QM/XH01-2009 内部质量审核控制程序版本号:B/0河北新华高压电器有限Hebei Xinhua High Voltage Electrical Equipment Co,LTD 822内部质量审核控制程序1、目 的验证质量管理体系运行情况是否符合策划的要求和标准要求、体系是否得到有效实施、保持和改进。2、范 围适用于对内部质量管理体系的审核控制。3、职 责31 管理者代表
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