请 购 验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购请购验收单4询价并统一编号请购验收单6 3 核准 5 准购请购验收单请购部门填写请购仓储组填前购库存经各级主管核准后送采购采购单位填询价由上级主管核准购买(依采购权限办理采购部门将各联
采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部技术部生产制造部分管副总审批签字同意后对新供应商能力进行调查调查以我现场考察后供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复b.新供应商物资回厂试用完毕后物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部生产制造部对其送货质量送货价格送货的及时性进行评估最后将结果报分
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修订日期预付请款作业流程流程编号AAP001页次 PAGE MERGEFORMAT 1 NUMPAGES MERGEFORMAT 1流程定义: 预付进货预付税费…等各项暂/预付请款流程负责人: DSC作业说明需求部门部门主管会计备注1.依采购单进行预付货款请款作业(单身必须输入采购单单号)※若为预付税费…等各项暂/预付请款则由请款人员依据海关税凭证复印件或其他外来凭证进行
文件名称: 付款流程流程编号:001- 3 -拟制:审核: 批准: 目的保证生产经营的有序进行。确保开支的合理,保证的生产经营正常运转确保资金支出能经过有效审批,并按照批准的用款计划执行,保证了资金的安全,特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填写用款计划流程终点付款输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性
文件名称: 付款流程流程编号:001- 3 -拟制:审核: 批准: 目的保证生产经营的有序进行,确保开支的合理,保证的生产经营正常运转,确保资金支出能经过有效审批,并按照批准的用款计划执行,保证了资金的安全,特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填写用款计划流程终点付款输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持
文件类别流程类密 级文件名称付款申请审批流程文件编号EETC-QW-MA-15版 本 号01管理部门生产物资部生效日期2010-12-01关联文件作成:张斌审核:窦天然关联承认:财务总监财务经理项目经理生产总监批准:总经理内部注意保密一付款申请审批流程说明1目的 规范采购付款的申请审批流程使采购资金支付从申请至实际支付处于受控状态防止因失控对采购管理财务资金管理产生不良影响2关于
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1.目的:为规范各类采购货物(包括工程劳务租赁吊机分包费用)等支出性合同付款及采购(或劳务费用)发票的管理结合实际情况制定本制度2. 适用范围:建筑产品(上海)有限建筑产品(天津)有限上海华凌建筑工程有限上海藤申防火建筑材料有限3. 操作规定:????第一条合同管理规定各类货物采购(金额含1万元及以上的)及工程劳务业务均需签订合同金额在500元-10000元的至少需提供
优卡筹备流程第一步:来考察确定优卡品牌签订加盟意向书并交纳___的加盟意向金可转为今后的加盟费第二步:除去路途48小时内专业市场人员上门考察考察完毕签订加盟合同及设备合同意向金转换为加盟双金双金到位设备定金款项30到位设备量身定做开始设备量身定制需25个工作日第三步:店铺内部设备布置图纸到位店面三维图到位装潢预算到位(预计3个工作日)第四步:店招内部管路线路等装修开始人员招聘到位培训开始同时设
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