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财务报销制度及流程随着规模的扩大化为了进一步规范财务报销领取借支等财务活动特此制定财务报账制度和报账流程望各子能够遵守一责任单位一顺家政服务有限 酒泉聚馨信息科技有限 酒泉聚馨培训中心 二责任人各负责人 各经办人 报账员 财务经理 出纳三权力行使依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》财政部《内部
填写主机(附件家具)报帐单信息添加卡片内容 填写完成点击保存钮选新增报帐单(个人)根据报帐情况选择设备报帐或其它报帐选择资产报帐管理选择资产系统输入用户名(工号)密码打开复旦大学固定资产网上报帐流程核实主机(附件家具)报帐单信息编辑界面内容完整无误后点击提交审核钮如果修改了界面内容要再次点击 保存钮最后点击提交审核钮(网上报账完毕)带签字后的发票经费本直接来资产处审核取资产标签和纸质报帐单然后去
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每月会计做账流程 一每月会计作帐流程 1根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核审核无误后编制记账凭证 2根据记账凭证登记各种明细分类账 3月末作计提摊销结转记账凭证对所有记账凭证进行汇总编制记账凭证汇总表根据记账凭证汇总表登记总帐 4结账对帐做到帐证相符帐帐相符帐实相符 5编制会计报表做到数字准确内容完整并进行分析说明 6将记账凭证装订成册妥善保管 二记账凭证 1必须具备如下内容 (l)填制凭
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报账流程图(如下)当事人填写费用报销单(按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上) 单据填写事项:填报人填报日期报销内容报销单据张数(大写)报销金额大小写(须一致)以上均不得涂改 返回 部门经理审核(内容真实性和合理性)不同意管理审核(管理人员费用按管理标准审核费用标准)不同意 财务审核(真实合法有效准确性预算情况是否符合财务和的其他相关规定并与商务
财务报账流程 审核——制单——复核——付款(收款结账) 一采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 2办理验收入库手续注意区别所购货物的类别属固定资产低值易耗品的到资产管理科办理验收入库手续属材料的到各部门资产管理员处办理验收入库手续经办人注意在办理验收入库手续时要求验收人在发票上签
财务报账流程报账人将票据至财务室办理相关手续按票据内容分类计算金额并填写报账凭证并签字会计审核编制凭证主办会计出纳复核并签字到总经理处复核并由总经理签字到出纳处领取现金或交借支余款 :
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