○○股份有限内部稽核总结报告表稽核原因:□ 年度 第 次例行内部稽核。 □特殊需求:编号:日期:稽核日期:自 年 月 日 至 年 月 日总页数:稽核员负责稽核单位稽核员负责稽核单位稽核结果:请参考附件查检表。受稽核单位稽核项数O
东莞寮步星龙电子厂内审不合格报告 日期: 2009-09-03 编号:001被审核部门生产品质部部门负责人施宗君描述:现场审核发现在车间过道处有一排灯在光线充分的情况下仍然打开不符ISO14001:2004标准之4.4.6要求审核标准:ISO1400
珠 海 经 济 特 区 金 品 电 器 有 限 公 司环境管理体系内部审核目录:环境管理体系内部审核计划环境管理体系内部审核会议签到表环境管理体系内部审核报告环境管理体系内部审核检查表内审不符合项报告整理:时间:2009-12-24珠海经济特区金品电器有限 内 部 环 境 体 系 审 核 总 结 报 告页码: 1 2 审核开始日期:2009-12-16
#
深圳市明艺达塑胶制品有限内部稽核总结报告 日期:2015年05月26日审 核 日 期2015年05月25日审核范围全QMS审 核 地 点深圳市明艺达塑胶制品有限(本内)审 核 成 员组长: 唐公能组员: 陈良朋赵宁李丽邱志军缺 点 统 计主要缺点0次要缺点2建议事项0单 位 缺 失单位名称主要缺点次要缺点建议事项备 注最高管理者管理者代表0000管理
#
餐厅内部稽核表成都市德众餐饮有限责任日期: 店名: 值班经理: 评估人:区域序号评估项目分值评估餐厅外围1餐厅外围人行道无明显垃圾纸屑22餐厅外围招牌海报清洁整齐23餐厅玻璃幕墙清洁明亮24餐厅停车场有明确指示牌25餐厅停车场在营业期间有人员值班56餐厅外围设施设备清洁无损害且
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 填写名称ISO9001-2008质量管理体系内审总结报告 日期:2011-4-1报告人:杨之升一审核目的 验证质量管理体系运行的符合性有效性充分性通过审核寻求改进机会二审核时间 2011年3月29-31日三审核范围 1管理体系所要求的相关活动及有关职能部门共10个(北京2个部门)
38內部品質稽核之實施 續下頁申請驗証 評鑑準備圖面表單記錄書本試驗報告檔案輸出產品第一節ISO9001<2000>品質管理驗證工作-65月輔導階段○品質手冊○○文件管理與記錄管制程序○人力資源○生產管理與設施環境管理程序設計與開發文管名稱○○○○○○○○○採購及物料管理程序●●產品防護品質手冊流程之監視與量測不合格品管制程序採購各部門權責○▲▲○○▲○○○矯正預防措施管理程序○○○組織經營流程系
东莞即辉塑胶电子有限 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICSPLASTICS PRODUCTS CO.LTD内部质量管理体系有毒有害物质管理体系审核总结报告承认检印作成任志勇GM21 A审核时间:2015-6-25审核目的: 评价的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报