珠 海 经 济 特 区 金 品 电 器 有 限 公 司环境管理体系内部审核目录:环境管理体系内部审核计划环境管理体系内部审核会议签到表环境管理体系内部审核报告环境管理体系内部审核检查表内审不符合项报告整理:时间:2009-12-24珠海经济特区金品电器有限 内 部 环 境 体 系 审 核 总 结 报 告页码: 1 2 审核开始日期:2009-12-16
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深圳市明艺达塑胶制品有限内部稽核总结报告 日期:2015年05月26日审 核 日 期2015年05月25日审核范围全QMS审 核 地 点深圳市明艺达塑胶制品有限(本内)审 核 成 员组长: 唐公能组员: 陈良朋赵宁李丽邱志军缺 点 统 计主要缺点0次要缺点2建议事项0单 位 缺 失单位名称主要缺点次要缺点建议事项备 注最高管理者管理者代表0000管理
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 填写名称ISO9001-2008质量管理体系内审总结报告 日期:2011-4-1报告人:杨之升一审核目的 验证质量管理体系运行的符合性有效性充分性通过审核寻求改进机会二审核时间 2011年3月29-31日三审核范围 1管理体系所要求的相关活动及有关职能部门共10个(北京2个部门)
东莞即辉塑胶电子有限 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICSPLASTICS PRODUCTS CO.LTD内部质量管理体系有毒有害物质管理体系审核总结报告承认检印作成任志勇GM21 A审核时间:2015-6-25审核目的: 评价的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要
第一次内审总结报告一.审核目的:检查建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及社会责任管理体系是否得到有效的实施和落实.二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.三.审核组成员:审核组长:金秀贤组员: 黄华孙陈 波王 志 四.审核时间:2008年10月26日.五.审核准则: SA8000标准社会责任管理手册作业程序作业标准以及社会责任相关的法律法规及其
质量体系内部审核报告审核目的:作为一种重要的管理手段中心人通过内审可以了解下情检查各部门的管理情况发现问题 评审优劣改进工作管理体系正常运行和改进的需要满足实施计量认证评审准则的要求为迎接第二方或第三方审核作准备审核范围:检测中心质量管理体系内外部机构(三)审核依据:1实验室的质量方针目标和管理体系文件(包括质量手册程序文件作业指导书质量监控计划等)2客户的要求标书和合同条款3国家或行业的有关
宝鸡市千渭机动车检测服务有限2012年内部审核报告编制: 张跃香 审核: 霍亚刚 批准: 吕亚庆 二零一二年一月三日好敬业呀元旦都不休假哈哈体此文件都还没建立依据什么做内审注意内审时间的合理性目录一 2012年度内审计划二 2012年度内审实施三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告一 2012年度内审计划审核目的内部审
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