东莞即辉塑胶电子有限 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICSPLASTICS PRODUCTS CO.LTD内部质量管理体系有毒有害物质管理体系审核总结报告承认检印作成任志勇GM21 A审核时间:2015-6-25审核目的: 评价的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要
珠 海 经 济 特 区 金 品 电 器 有 限 公 司环境管理体系内部审核目录:环境管理体系内部审核计划环境管理体系内部审核会议签到表环境管理体系内部审核报告环境管理体系内部审核检查表内审不符合项报告整理:时间:2009-12-24珠海经济特区金品电器有限 内 部 环 境 体 系 审 核 总 结 报 告页码: 1 2 审核开始日期:2009-12-16
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深圳市明艺达塑胶制品有限内部稽核总结报告 日期:2015年05月26日审 核 日 期2015年05月25日审核范围全QMS审 核 地 点深圳市明艺达塑胶制品有限(本内)审 核 成 员组长: 唐公能组员: 陈良朋赵宁李丽邱志军缺 点 统 计主要缺点0次要缺点2建议事项0单 位 缺 失单位名称主要缺点次要缺点建议事项备 注最高管理者管理者代表0000管理
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 填写名称ISO9001-2008质量管理体系内审总结报告 日期:2011-4-1报告人:杨之升一审核目的 验证质量管理体系运行的符合性有效性充分性通过审核寻求改进机会二审核时间 2011年3月29-31日三审核范围 1管理体系所要求的相关活动及有关职能部门共10个(北京2个部门)
内 审 检 查 表 受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.1总要求4.1总要求◆是否识别质量管理体系所需过程在组织内部的应用◆这些过程的相互关系是否得到确定◆各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点◆各
内 部 审 核 报 告GSGJL -43 2011 年度第 1 次 NO:审核目的:确定组织已建立的文件化的质量管理体系是否符合GBT199001-2008标准要求质量管理体系的要求是否得到有效的实施与保持审核范围:质量管理体系所涉及的部门及活动包括各部门场所及活动审核依据:GBT199001-2008标
上海尚央塑业有限 2010年8月份内部审核结案报告(2010915)审核目的:审核质量管理体系是否符合ISO9001﹕2008版的要求﹐以验证质量管理体系运行的符合性﹑有效性审核范围:塑料包装制品生产销售和相关服务审核依据:ISO9001﹕2008标准要求﹔质量体系文件要求﹔合同要求﹔法律法规要求审核日期:2010年8月23 至27日受审核部门:总经理室管
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