1.目的:对设计和开发的全过程进行控制确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规要求2.适用范围:适用于本产品设计和开发全过程3.职责3.1供销部负责市场调研或分析向生产技术部提供市场信息及新产品动向3.2生产技术部负责设计和开发全过程的组织协调和实施工作进行设计和开发的策划确定设计开发的组织和技术的接口输入输出设计和开发的评审验证确认和更改3.3总经理负责批准新产品的设计及最终新产品
股份有限质量管理体系程序文件 记 录 控 制 程 序受控状态拟 制文件编号—2011审 核版 本 号A0批 准持 有 者部 门发放编号2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 目的 确保质量记录被保存和运用并作为日后改进和追溯的依据 范围质量体系范围内的所有质量记录 职责 质管部负责检查本程序的实施和质量记录的定期归档保管并监
质量记录控制程序1目 的 对质量记录进行控制以证实产品质量和过程与型式试验合格的产品保持一致性要求2范 围 适用于本程序文件所需的质量记录予以控制3工作程序记录的标识和编目 在ISO9001程序文件中规定使用的记录在此处不予描述 各部门根据要求负责相关记录的编写经质量负责人审批后形成正式记录 质量负责人针对实施规则要求负责记录的标识和编目编制TP-3C-01《质量记录明细表
1目的 为保证产品质环安及管理事务符合规定要求和的质环安体系的有效运行对质环安记录必须进行有效的控制2适用范围 适用于产品生产过程的记录和质环安体系运行的管理记录3主要职责各部门负责相关质环安记录的收集贮存保管4程序内容质环安记录表格的编制启用 质环安记录表格由管理者代表组织相关部门进行编制经管理者代表批准后交办公室文件管理员把新的质环安记录发放到相
\* MERGEFORMAT4 质量记录管理程序 目的为了对质量记录进行有效控制管理,以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据,特制定本程序。 范围本程序适用于质量体系运行相关的所有记录。 职责31 质量记录填报者应对记录的准确性、完整性负责。32 质量记录审核者应对记录结果或结论的有效性负责。33 各职能部门负责本部门质量记录的编制、填报、分类、整理、保管、归档及其管理。3
记录控制程序1 目的 做好计量检测数据的处理和计量记录的管理为产品的测量活动提供客观证据2 范围 适用于本测量管理体系的记录的管理3 相关文件《计量文件控制程序》质量管理体系 《记录控制程序》 4 职责品质部为测量管理体系运行记录控制归口管理部门各使用部门负责记录的填写和保管5 工作程序记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格输出为形成的记录和数据过程的活动为记录
文件发布(更改)通知单文件摘要文件名称设计和开发管理程序文件代号HM-P10发布方式新版(X)划改( )换页( )改版()发布日期2005-9-10生效日期2005-9-10页数6版本A历史版本版本文件名称发布日期生效日期更改内容章节栏目前版内容现版内容发布理由被替代文件文件代号文件名称版本生效日期备注编制签名审核签名批准签名编制日期2005年09月10日审核日期2005年 月 日批准日期200
兰州交通大学校办工厂程序文件汇编(第一版)文件编号: QC1-2013编 制:审 核:批 准:受控状态:发布日期:2013年05月13日 实施日期:2013年08月20日程序文件更改页更改章节更 改 情 况原修订状 态更改后修订 状 态更改人生效日期更改通知单 编 号程序文件目录序号文件编号文件名称责任部门1QC011-2013文件控制程序办公室2Q
\* MERGEFORMAT8 设计开发管理程序10目的本程序规定了产品的设计和开发中的策划活动,以项目策划的形式,对产品诞生过程中的策划、控制、验证、评审要求作出规定,以确保产品能满足顾客及有关法律、法规的要求。 20适用范围适用于产品∕过程的设计和开发及顾客对产品有质量先期策划要求的控制。30职责31 销售部负责市场调研并定期提交调研信息,报告给总经理。 32设计项目负责人负责产品的项目设
质量体系管理评审程序XTAP-QMS106-2006l 目的和适用范围通过质量体系管理评审确保质量体系的持续有效性和适用性以提高市场竞争能力和适应能力特制定本程序本程序适用于本开展质量体系管理评审的一切活动2 职责最高管理者负责组织质量体系管理评审工作3 程序内容 管理评审的方式频次和人员.1 管理评审通常以召开评审会议的形式进行需要时可采取专题研讨的形式.2 管理评审定期进行间隔时间不超
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