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费用开支标准1目的 为便于控制成本根据有关规定结合实际情况特制定本标准 2差旅费 交通费 .1员工出差如出车区间及市内车票不得再行报支 .2 晚上8时至次日晨 7 时之间乘坐火车在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时的可购硬席卧铺票在报支硬卧票时报销人员须在报销凭证上说明乘车时间 .3 员工因特殊情况需要乘飞机游轮火车软卧须向总经理请示得到同意的可
费用开支标准第一条 为便于掌握开支根据有关规定结合本实际情况特制订出本开支标准第二条 差旅费乘坐飞机:除本法人资格的成员外其他人员凡因的公务外出时需乘坐飞机者应先经批准后方可购买飞机票否则不予报销乘坐火车轮船:乘坐火车:人员因公务外出需乘火车时中层以上管理人员可购卧铺车票其他人员只能购硬座车票(若有特殊情况需购买卧铺票时应经批准后方可购买否则不予报销)乘坐轮船:
费用开支标准第一条为便于掌握开支,根据有关规定,结合本实际情况,特制订出本开支标准。第二条差旅费。(一)职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的
健 康 家 國 際 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 員工因公務外出費用支付標準本員工外出洽公,講習且當日往返者悉依本標準辦理。員工因公務外出,應填具員工外出申請書,並經單位主管准始生效。請領交通費需填具支付交通費證明單,原則上經由兩級以上主管層呈核准始生效。交通費以公車、捷運為主,但有其迫切需要性,並經上級主管同意者,不在此限。(需於支付交通費證明單上說明,且有事實,並註明起迄地點
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出国(境)费用开支决算表(总 帐) (表二) 批汇号:团组名称: 人数: 出访国别(地区): 出访日期:由 年 月 日至 年 月 日项 目货 币 名 称批 准 用 汇 金 额实
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管理文件费用开支标准和审批程序的规定文件编号JOVO-SY-001版 次 A编制财务部总经办人力资源部审 核经营班子成员批 准总经理页 数共4页日期2012.2.8日 期2012.2.16日 期2012.2.16生效日期2012.2.1更改记录标记处数更改单号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更改单号更 改 人更改日期1.目的规范的费用管理明确各项费用的开支标准及审批程序权限等2
浩华信息科技有限开办费用支出预算一购置办公用品设备及器材序号物 品 名 称单 位数 量单 价金 额(RMB)备 注1台式电脑台各部门使用2笔记本电脑台各管理层使用3打复印机传真一体机台公用客服4WIFI路由器台公用5电源插排个各部门使用4机台各部门使用5数码相机台公用6饮水机台各部门使用6办公桌(2人位)套各部门使用7办公椅张各部门使用8保险柜个专供财务部使用9验钞机个专供财务部
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