内部质量审核检查表BG-1102受审部门:技术负责人部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1质量监督应从哪些方面进行监督对哪些人员进行重点监督 质量手册要素:程序文件:技术监督管理程序确保检测结果质量控制程序2质量监督员应具备哪些条件 质量手册要素:程序文件:技术监督管理程序确保检测结果质量控制程序3合同评审的分类及分工如何 质量手册要素
内部质量审核检查表BG-11-002受审部门:质量负责人部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1如何策划和建立管理体系质量手册要素:程序文件:设备期间核查控制程序2内审的目的是什么 质量手册要素:程序文件:管理体系内部审核程序3简述内审的过程质量手册要素:程序文件:管理体系内部审核程序4内审多久进行一次何时会增加内审质量手册要素:程序文件
内审检查表受检部门: 技术部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注权限与职责1技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限是否参与管理评审质量目标2是否制定了部门质量目标实现情况怎样生产和服务提供的控制3是否编写了作业
内部审核检查表(J-24) 时间: 年 月 日受审核部门检 查 内 容检查方法分值实得分项目部4.2文件要求5.4.2管理目标方案6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.4过程确认7.5.7产品防护7.5.7标示和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监
泉州市XXX建材发展有限内审检查记录表涉及部门: 生产与品质部 审核日期:2012 年 9 月 11 日 第 1 页共12页职责类别QE参考文件审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论相关职责相关职责4.2.3文件控制4.2.4记录的控制
内审检查表记录编号:YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖马晶瑶付静审核员朱红艳刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格职责权限质量目标满意度调查采购下单见质量管理手册1资质变更及时率1002归档合同管理的合格率1003投标书制作合格率1004年度客户满意度调查率 以上与客户签订合同归档 进行满意度调查 邮件 系统
质量负责人技术负责人和授权签字人资历调查表单位名称:序号姓 名性别出生年月专 业学历职称技术等级工龄(检测行业)岗位备注12345注:请于2015年7月10日前将此表回复至本协会邮箱 :
建设单位工程施工及技术档案审查意见经审查,由福建省泉州市建筑工程有限承建的曾坑C3回批地商住楼工程各项竣工齐全属实,技术档案整理严格按照《城市建设档案管理规定》执行。曾坑社区居委会(章)技术负责人:2006年 8 月 30 日
调查问卷(创业板内审负责人)本问卷旨在全面了解创业板上市内部控制现状为企业提升内部控制水平制订监管政策提供参考本问卷只限内审负责人填写请务必亲自填写据实作答每一个问题均需回答回答本问卷所需时间大概为25分钟中国证监会内部控制调研课题组1. 基础问题简称:__________填写人:______________联系:__________电子邮箱:____________您在贵的任职年
职业健康安全管理体系检查表审核区域:管理层管理代表 日期:20120306 审核员:审核依据审核要点审核内容检查记录判定4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.34.4.44.4.64.4.74.5.14.5.24.5.44.6总要求职业健康安全方针对危险源辨别风险评价和风险控制的策划法规和其他要求目标职业健康安全管理方案
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报