审核现场记录表№ QR117—09生产科审 核 日 期审 核 部 门陪 同 人 员审 核 员审核记录备注标准条款5.5.1 5.5.3 5.61本部门的岗位职责权限是否清楚岗位工是否明确自己的职责权限2各类人员是否了解质量管理体系的运行状况沟通渠道是否畅通3是否保存管理评审的记录
现场审核记录表编号:LJZ-822-007 序号:审核部门陪同人审核日期审核员章节号/审核内容审核情况摘要/不符合项事实(观察结果)确认人
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总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题:现场审核记录表B检查表目录序号审核情况记录不符合描述被审核人确认被审核部门: 审核员:日期: 第页/共页
摘要:审核记录是审核活动的一个重要组成部分应予以足够重视针对近年来体系内部审核记录中存在的问题及原因分析根据个人工作经验总结归纳出一些简单实用的审核记录的原则和方法以促进质量管理相关工作关键词:现场审核 记录在质量管理体系审核中现场审核记录是收集审核证据并形成审核发现全过程的文字记载必要时审核记录可为追溯提供事实依据也可为下次审核方案的策划提供参考以保持审核的连续性是审核案卷中最重要的一部
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0213附表B JLB0213-02内部审核现场检查记录表审核单位:第页共页序号检 查 记 录判定注:判定符号“√”合格;“Δ”一般不符合;“×”严重不符合。 内审员:日期: 年 月日
附件21:出口保鲜果蔬菜生产企业备案评审记录企业名称:赣榆县有利农业发展有限生产产品:洋葱产品类别:保鲜蔬菜评审类别:■ 备案 □ 用途: □初次评审 □重新评审 □延续备案□增加品种评审 □定期监督检查通过第三方管理体系认证的企业请填写以下内容:认证时间: 2009 年 12 月机构名称:HACCP
现 场 稽 核 记 录被稽核部门:行政管理中心 页次: OF ISO条文 参考文件编号条文稽 核 内 容陪审人员签名分 类列入不符合事项记录主 要缺 点次 要缺 点建议4.24.3.14.3.24.3.3.4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.6.4.4.74.5.14.5.24.5.34.
审 核 记 录审核员: 赵云保 共 7 页 第 1 页 审核部门区域:管理层 陪同人员: 钟益琼 审核时间:2015年7月17日条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定 况查基本情况经营范围资质证件体系建立
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