大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    内部审核总结报告 审核目的:管理体系运作的符合性和有效性审核范围:AAAAAA等产品的设计与制造审核依据:ISO9001标准管理手册程序文件适用的法律法规及其他要求 审核日期:2011.12.21-2011.12

  • .doc

    东莞寮步星龙电子厂     内审总结报告 日期:2009-09-10 稽核目的明确本质量环境管理体系是否按标准建立有效实施及是否有效

  • SA8000A.doc

    SA8000社会责任体系内审报告 审核员审核部门所有部门审核报告日期2008年10月27日审核目的检查SA8000社会责任体系是否符合标准要求并有效运行是否符合监督审核的条件审核范围和依据SA8000:2001标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门SA8000:2001涉及到的员工内部工作场流动场所及相关方SA8000手册程序文件作业文件相关法律法规及现场工作标准审核过程

  • 范本.doc

    内审总结报告范本审核目的:证实质量管理体系符合组织所确定的计划安排及ISOTS16949:2002标准要求并得到有效的实施和保持审核范围:ISOTS16949:2002质量管理体系涉及到的所有要素及相关部门审核日期:200X年X月X日审核员:陈XX唐XX邓XX罗XX邱XX 谢XX由陈XX担任此次审核的审核组长五审核依据:ISOTS16949 标准质量管理体系文件相关法律法规重要的客户合同和要

  • .doc

    珠 海 经 济 特 区 金 品 电 器 有 限 公 司环境管理体系内部审核目录:环境管理体系内部审核计划环境管理体系内部审核会议签到表环境管理体系内部审核报告环境管理体系内部审核检查表内审不符合项报告整理:时间:2009-12-24珠海经济特区金品电器有限 内 部 环 境 体 系 审 核 总 结 报 告页码: 1 2 审核开始日期:2009-12-16

  • .doc

    #

  • .doc

    深圳市明艺达塑胶制品有限内部稽核总结报告 日期:2015年05月26日审 核 日 期2015年05月25日审核范围全QMS审 核 地 点深圳市明艺达塑胶制品有限(本内)审 核 成 员组长: 唐公能组员: 陈良朋赵宁李丽邱志军缺 点 统 计主要缺点0次要缺点2建议事项0单 位 缺 失单位名称主要缺点次要缺点建议事项备 注最高管理者管理者代表0000管理

  • .doc

    #

  • 424-030管理.doc

    中国联合网络通信有限研究院终端与测试实验室文件编号:CU-LABS-CSC/424-030第 1 页 共 NUMS 2 页中国联通宽带应用国家工程实验室网络研究与测评中心报告编号:内审2009/01第 2页/共 NUMS 3页 文档编号:管理体系审核总结报告(XXXX年XX月) 中国联通宽带应用国家工程实验室有限网络研究与测评中心 中国联合网络通信有限研究院测试与保障

  • 015质量.doc

    xxx药业有限质量管理体系评审报告 JF-015-00受评审部门起止时间评审范围评审条款评审组组成接触的人员查阅的文件设 备存在问题和不符合项 报 告被审核部门负责人确认审核结果评审组人员 签 名报告完成时间评审组组长 :

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部